您好,這個(gè)是對(duì)的,和發(fā)票對(duì)應(yīng)
22年的業(yè)務(wù),對(duì)方發(fā)票開了,但是一直也沒(méi)給我們?,F(xiàn)在是23年,這個(gè)票是收呢?還是退回讓對(duì)方重新開具
老師,我們20年給一個(gè)公司開了專票,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,在21年2月的時(shí)候他們把票認(rèn)證了,現(xiàn)在23年了說(shuō)的稅務(wù)不讓認(rèn),要轉(zhuǎn)出,喊我重新開發(fā)票?我應(yīng)該重新開嗎?
老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票平臺(tái)補(bǔ)貼為0.09元,222年這個(gè)款已混入在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里確認(rèn)收入,現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元,要怎么處理這個(gè)賬
銷售方23年9月開具增值稅專用發(fā)票,確認(rèn)應(yīng)收賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,購(gòu)買方在23年12月份已經(jīng)支付貨款,收到銀行存款,沖銷應(yīng)收賬款,24年7月因?yàn)槟>呷∠鴮?duì)應(yīng)的夾具沒(méi)有開立,購(gòu)買方發(fā)出紅字確認(rèn)單銷售方確認(rèn)開具紅字發(fā)票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務(wù)處理如下正確嗎 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷賬負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
老師,我們貨物已經(jīng)滿足增值稅確認(rèn)條件了,但是對(duì)方一直不付款,我們銷售不讓開票,但是馬上跨年了,這個(gè)業(yè)務(wù)是屬于2024年度的,那我申報(bào)未開票收入,來(lái)年開具時(shí)沖可以嗎
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
我們確認(rèn)在23年不對(duì)嗎,為什么,有相關(guān)政策嗎
對(duì),根據(jù)發(fā)票的實(shí)際時(shí)間
能發(fā)一下對(duì)應(yīng)的政策嗎
這個(gè)沒(méi)有政策,稅務(wù)沒(méi)說(shuō)明這個(gè)