是,科小里的納稅總額需要扣除匯算清繳退的稅
老師,再填工商年報(bào)時(shí),納稅總額是把今年總交的稅款扣除個(gè)稅,那么預(yù)交的企業(yè)所得稅需要扣嗎,我們還沒有做匯算清繳
老師 一般納稅人企業(yè) 二季度計(jì)提企業(yè)所得稅 利潤總額的25%里含匯算清繳稅額嗎? 計(jì)提金額除了減一季度已經(jīng)計(jì)提繳納的所得稅 還要不要減去匯算清繳的企業(yè)所得稅?
20年匯算清繳的納稅調(diào)整額所得稅費(fèi)用在21年的利潤總額里,現(xiàn)在要做21年的匯算清繳要不要把利潤總額里納稅調(diào)增呢?
老師你好,請(qǐng)問填報(bào)2022年的工商年報(bào)里的納稅總額需要加上2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的稅額嗎?還是加上2022年匯算清繳的稅額?[抱拳][抱拳]謝謝!
匯算清繳加計(jì)扣除之后需要退稅,如果不想退的話,在哪里調(diào)整比較合適
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?