那個(gè)不是賠的問題,是虛開發(fā)票,稅局查到巨額罰款的問題,嚴(yán)重的還要吃免費(fèi)的飯的問題了
老師 我們這個(gè)月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開發(fā)票近百萬元,都是一個(gè)人的名字,開的運(yùn)費(fèi)45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開這么多發(fā)票嗎
增值稅申報(bào)問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請問現(xiàn)在要報(bào)增值稅,要怎么申報(bào)呀?
你好,老師,有一個(gè)公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,包工包料,開了100萬發(fā)票9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在別人給他們開進(jìn)來材料款80萬13個(gè)點(diǎn),這樣他們利潤是20萬,但是增值稅就進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)了,這種情況增值稅就不用交了,但是得叫企業(yè)所得稅,這種情況合理嗎?就是增值稅不交,交企業(yè)所得稅
老師,請問下我們公司是工程類的一般納稅人,這個(gè)季度的開票收入四百多萬,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,請問是應(yīng)該全部都抵扣,還是交點(diǎn)增值稅和企業(yè)所得稅?
財(cái)管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里經(jīng)常提到的“經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額”,與管理用報(bào)表的“實(shí)體現(xiàn)金流”,有什么區(qū)別?兩者是一樣的嗎?
股東的個(gè)人消費(fèi)發(fā)票可以入帳嗎?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)期間費(fèi)用里的各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用會與上一年度做比對嗎?如差旅費(fèi)23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個(gè)月水電費(fèi),還有物業(yè)費(fèi)發(fā)票固定清單三個(gè)。月個(gè)稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進(jìn)銷存軟件,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個(gè)問題,月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實(shí)際數(shù)量有差異,這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點(diǎn)把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計(jì)算銷項(xiàng)稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財(cái)管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個(gè)是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個(gè)不是?