A 公司按 1000 元確認收入,需向 B 公司開具 1000 元銷售商品發(fā)票;B 公司收取 100 元手續(xù)費,向 A 公司開具 100 元服務費發(fā)票。
"2.委托代銷商品的核算。A公司委托B公司銷售女裝200件,每件不含稅價為100元,B公司按不含稅售價的10%收取手續(xù)費,該商品成本為80元/件,增值稅稅率為13%。月末B公司實際銷售50件。A公司在收到B公司交來的代銷清單時,向B公司開具了增值稅專用發(fā)票。B公司收到發(fā)票后即支付了貨款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務分別編制A公司和B公司相應的會計分錄。
、A公司委托B公司代銷商品。按收取手續(xù)費的方式結算。2018年3月1日。A公司發(fā)出商品100萬元,規(guī)定賣價120萬元,年末收到代銷清單。B公司已銷售40%。雙方確定手續(xù)費比例為賣價的5%。第二年1月20日收到款項。雙方的增值稅率均為13%。要求:分別編制A\B公司的會計分錄。
2.根據(jù)以下業(yè)務,編制A公司會計分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價的10%向B商場支付手續(xù)費。 截至3月底,B商場共銷售西裝5套,總售價為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場,發(fā)票注明價款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場開具代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票給A公司,價款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時,B商場支付扣除手續(xù)費及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項,存入銀行。
根據(jù)以下業(yè)務,編制A公司會計分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價的10%向B商場支付手續(xù)費。 截至3月底,B商場共銷售西裝5套,總售價為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場,發(fā)票注明價款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場開具代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票給A公司,價款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時,B商場支付扣除手續(xù)費及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項,存入銀行。
老師,咨詢一下:A公司自購原材料以后,送到B公司進行加工,B公司提供加工服務并向A開具加工費的發(fā)票?,F(xiàn)由A公司采購原材料,然后出售給B公司(A向B開具出售材料的發(fā)票),B公司收到材料加工后,向A開具材料和加工費的發(fā)票(實際就是材料金額不變),結算價款就是A向B支付的加工費(例如A銷售100元材料給B,并向B開具100元的材料發(fā)票,B收到材料后加工,加工費10元,B像A開具110元的發(fā)票。A實際像B支付10元加工費)。老師這種做法在稅務上能說通嗎。
服務費分12個月做賬如何做賬
老師,申報6月份個稅時,新增了一個7月入職的員工,在提交申報表報送時,提示要申報這個員工的工資,可以0申報嗎?還是在人員信息采集里把這個員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實繳10成,后又把股權百分百轉讓給C公司,那么C公司需要把這筆實繳轉還給A公司嗎,如果不轉有什么后果,還是c只需要把剩下的實繳完或者控股的所有注冊資金都要全部重新實繳
來到一家企業(yè),之前賬務非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個總科目內總計300,買了就往里面加金額。計提了一部分總計170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應該怎么做清理
請問老師,機械租賃公司的折舊計入哪個科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請問電子稅務局申報的綜合所得8月申報的是7月的工資嗎?
報銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個不是不報個稅嗎。不是報經(jīng)營所得嗎?個稅是自己在手機操作嗎?
就是直接按銷售商品的明細開票嗎?開票的項目就直接是商品的明細嗎,還是寫代銷什么
同學你好 對的 是這樣的哦