同學(xué)你好 這個(gè)可以的
A公司委托B公司加工一批白酒,A公司外購各類糧食40000元,發(fā)往B公司,B公司要求A公司支付加工費(fèi)8000元,輔料費(fèi)2000元;在A公司支付加工費(fèi)、輔料費(fèi)后,給A公司開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明加工費(fèi)8,849.56元增值稅1,150.44元。加工成品白酒3000升。 要求(1)A公司提取白酒時(shí)需要支付消費(fèi)稅額是多少。 (2)請作出正確的會(huì)計(jì)分錄。
老師,請問下,我們公司從供應(yīng)商那購入原材料A,供應(yīng)商給我們開了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產(chǎn)品B,我們付甲公司加工費(fèi),我們?nèi)绾潍@得B產(chǎn)品的發(fā)票,A的進(jìn)項(xiàng)票在我們公司怎么處理?
老師,A公司生產(chǎn)制造業(yè),給B公司加工產(chǎn)品,購買原材料的款項(xiàng)由B公司打到A公司賬戶,由A公司給代購,加工好的產(chǎn)品由A公司開銷售發(fā)票,而實(shí)際上A公司只收取B公司的加工費(fèi),這樣A公司的賬務(wù)怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?憑證分錄怎么做?請老師指教
A公司與B公司均為增值稅一般納稅人A公司委托B公司加工一批材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,A公司發(fā)出原材料實(shí)際成本為100萬元。加工完成后,A公司支付加工費(fèi)20萬元(不含增值稅),并取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%消費(fèi)稅稅率為10%。不考慮其他因素A公司收回該批委托加工物資的人賬價(jià)值為萬元。并寫出會(huì)計(jì)分錄
A公司委托B公司加工一批白酒,A公司外購各類糧食40000元,發(fā)往B公司,B公司要求A公司支付加工費(fèi)8000元,輔料費(fèi)2000元;在A公司支付加工費(fèi)、輔料費(fèi)后,給A公司開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明加工費(fèi)8,849.56元增值稅1,150.44元。加工成品白酒 3000升。要求 (1)A公司提取白酒時(shí)需要支付消費(fèi)稅額是多少。 (2)請作出正確的會(huì)計(jì)分錄。
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬,累計(jì)沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師,像這種處理會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝