是的,現(xiàn)在需要申報(bào)個(gè)稅。
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師您好,請(qǐng)問,有個(gè)人掛靠我公司,甲方收工程質(zhì)保金,這個(gè)個(gè)人從他自己的微信把錢轉(zhuǎn)給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶,我公司怎么處理,才能把錢打給那個(gè)個(gè)人?
老師您好,請(qǐng)問,有個(gè)人掛靠我公司,甲方收工程質(zhì)保金,這個(gè)個(gè)人從他自己的微信把錢轉(zhuǎn)給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶,我公司怎么處理,才能把錢打給那個(gè)個(gè)人?老師,可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,來沖質(zhì)保金,給他退錢?
你好老師,現(xiàn)在不是不讓私人收微信了嗎 學(xué)校商戶把每天的錢存我自己開的私人賬戶 我每月給他們發(fā)流水 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 怎么避開風(fēng)險(xiǎn)?
老師,現(xiàn)在是上游的建筑公司直接用他們備用金來給我們保安轉(zhuǎn)工資,我們物業(yè)公司應(yīng)該按照他們給每人轉(zhuǎn)的錢來申報(bào)個(gè)稅吧?正常的流程不是應(yīng)該我們給建筑公司開票,他們給我們公司付款,我們給保安人員發(fā)工資,現(xiàn)在他們只能用他們備用金來直接給保安轉(zhuǎn)工資,這樣還用簽什么協(xié)議不,還是他們直接轉(zhuǎn)就行?轉(zhuǎn)完我們給員工申報(bào)上個(gè)稅就行
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對(duì)方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?