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誤多開了一張發(fā)票,然后又紅沖了,怎么做賬?

2025-08-09 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-09 20:30

您好,如果是當(dāng)月的一正一負不用做賬,如果是跨月的,把上月的分錄紅沖就可以

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快賬用戶7194 追問 2025-08-09 20:33

當(dāng)月的話,一正一負,不用做賬,就那兩張發(fā)票直接不管是吧?那如果是跨月的呢,又怎么分錄做賬?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 20:36

跨月你前面確認(rèn)了收入
這個月紅沖
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費-

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快賬用戶7194 追問 2025-08-09 20:37

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-09 20:40

不客氣,很高興為您服務(wù)

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你好 先做一個負數(shù) 收入分錄? 再按發(fā)票做正數(shù)收入分錄??
2021-08-03
是把開了票的做賬,然后紅沖的再做成調(diào)多少號憑證就是
2024-05-06
你好,是別人給你開的嗎?可以不用做賬的。
2022-04-08
你好 在開一次負數(shù)發(fā)票
2021-02-28
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