借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
補(bǔ)繳以前年度個(gè)人所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 公司承擔(dān)稅。
老師,一般納稅人可以選擇使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么?公司從小規(guī)模納稅人變更為了一般納稅人,原來使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要變更么?
我是一般納稅人企業(yè)用了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用錄重復(fù)了但小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目,這個(gè)要怎么調(diào)整?
一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳2022年度企業(yè)所得稅款2000元,怎么寫補(bǔ)繳稅款分錄,謝謝老師
老師,2023年的管理費(fèi)忘記入賬了,在2024年需要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了,后面保險(xiǎn)公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
要的,這個(gè)要交增值稅的
需要補(bǔ)滯納金么現(xiàn)在
你直接申報(bào)到現(xiàn)在吧,更正前面的報(bào)表肯定會(huì)的
申報(bào)到現(xiàn)在的稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)會(huì)不會(huì)查我們啊
前面有開票嗎?你做的是無票收入吧
應(yīng)該沒有開票把,這個(gè)我不知道,這個(gè)是老板自己賣的,賣的時(shí)候也沒和我說。
那你做無票收入吧,申報(bào)到現(xiàn)要,前面的表不要去動(dòng)了
好的,那這個(gè)是按13個(gè)點(diǎn)去申報(bào)對吧。
是的,是的,按這個(gè)來申報(bào)
好的謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)