借管理費用、 應交稅費待認證 貸,其他應付款, 借其他應付款,貸,銀行存款
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發(fā)現很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
老師,想問下,我們增值稅勾選系統(tǒng)里面有很多開具出來的未勾選的發(fā)票,財務也沒有收到,那這個要怎么處理,還有2022的,這種可以賬本也不入賬,直接勾選不抵扣里面給他處理掉么
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規(guī)定么?我就是認證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現了遺漏了兩張進項發(fā)票,因為不想讓應付賬款有暫估。
老師,剛接手一個公司,想問下稅務系統(tǒng)很多發(fā)票沒有勾選抵扣,但是這些發(fā)票都已經報銷入賬,款也付給員工了,后面怎么調賬,然后把進項票勾選抵扣掉
現金折扣成本是怎么算的 中級財管內容
銷售方2023年開的專票五萬,2025年8月8日沖紅了。購進方怎么處理已經抵扣的發(fā)票。
順便問一下,公司沒有給部分員工交社保,老板還要扣員工的個稅,這種情況財務要是申報的話對財務人員來說有風險嗎?
中級財管現金折扣成本咋算??
填明現金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉讓
多給商家打了款,商家準備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個月申報工資,那專項扣除《子女,老人,房貸等》是每個月扣,還是在匯算清繳的時候扣呢
股東的土地可以低價租給自己的公司使用不?有稅務風險沒?
小企業(yè)要申請高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉這個生產成本,然后這個結轉的單價,我在數量金額明細賬里跟數量金額總賬里,他這個要接轉單價是一致的吧,都可以取這個商品單價嗎?
這個發(fā)票今年之前月份入過賬了,只是他沒有勾選抵扣進項稅,賬面也沒有做進項稅,這個怎么調整哈
之前加稅合計做了管理費用