無票的金額包括白條的金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
老師,項(xiàng)目跨年度驗(yàn)收,以前年度取得的成本企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以計(jì)入成本扣除嗎?相關(guān)的稅收政策依據(jù)是什么,稅局老師說不能扣除
老師,沒有發(fā)票的報(bào)銷費(fèi)用是不是在預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以稅前扣除,只不過在匯算清繳時(shí)要做調(diào)增
老師 所得稅匯算清繳前取得上年發(fā)票可以如實(shí)扣除嗎?發(fā)票應(yīng)該附前一年做賬的憑證后面嗎?需要修改賬嗎?
請(qǐng)問老師,2024年5.31匯算清繳前取得的發(fā)票,需要怎么證明是2023發(fā)生的業(yè)務(wù)成本呢?才能稅前扣除。
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
不在我們公司代賬,單獨(dú)稅務(wù)注銷需要我做什么
對(duì)方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表是 0 申報(bào)的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實(shí)際有開票的,那么 22-24 財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報(bào)稅的時(shí)候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進(jìn)去(我也不會(huì))所以財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是不對(duì)的,我現(xiàn)在只是把財(cái)報(bào)的凈利潤做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查到?查到了該怎么調(diào)整?
進(jìn)口貨物,交的進(jìn)口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買個(gè)二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個(gè)錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個(gè)20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個(gè)銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個(gè)15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???
自己核算的白條金額和系統(tǒng)比對(duì)出來的金額相差很大,系統(tǒng)比對(duì)出來的很大該如何處理呢
平時(shí)做賬拿個(gè)本子登記每張憑證做的白條金額
現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)抓取的數(shù)據(jù)是199萬,我們自己登記的174萬,這個(gè)該如何調(diào)整呢
以你們的事實(shí)為準(zhǔn),大數(shù)據(jù)存在偏差
現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)可的是199萬,不認(rèn)可我們的事實(shí),該如何應(yīng)對(duì)
那么沒法了,他來查賬更麻煩