您好,放到后面開了銷項再紅沖吧,這樣好些
老師我7月份多開了一張專票,這個月報稅才發(fā)現(xiàn)沒有作廢。那我這隔月了是不是要開一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉
老師,我們這個月有張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證掉了,但是對方?jīng)]有寄給我們,現(xiàn)在問對方要,對方說沒有了,我們要怎么操作?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師你好我本月已申報了,發(fā)現(xiàn)對方有一張專票單位開錯了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
你好,我們之前有欠稅,然后這個月有進(jìn)項,也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄
之前入的憑證摘要可以修改嗎
老師,我進(jìn)項一般是13個點專票,我開個公司一般納稅人好還是開個個體呀
一次出差個人和公司的消費開在一張票上了,專票發(fā)票7000,實際能報銷的是2000元。這個會計分錄怎么做呢,進(jìn)行稅額怎么入呢?是按2000計算出來的稅額記賬還是按發(fā)票上的進(jìn)項全部記賬呢?
老師,付了個工人工資,他是五月份來干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么給他申報工資,受雇日期怎么填
老師,一般納稅人?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的水利,計提多計提了金額。今年分錄怎么做。直接做負(fù)數(shù)的分錄可以嗎
老師,最后B公司是否要還這個款項?賬目才會平
老師 核定征收需要做賬嗎
老師請問下,我公司幫客戶加工產(chǎn)品,客戶已銷往其他國家,現(xiàn)在產(chǎn)品由于加工上出現(xiàn)問題要求我們賠償,這個賠償金要怎么處理賬務(wù)
有中級證還需要繼續(xù)教育嗎
要不然這個月就要申報負(fù)數(shù)了
好的,謝謝
申報負(fù)數(shù)是不是就要退稅了,這樣是不是有風(fēng)險
是的,這種有稅務(wù)風(fēng)險
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)