若當(dāng)月無銷項, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
老師,之前年度有進(jìn)項待抵扣,之后有要交的增值稅,沖之前待抵扣的進(jìn)項稅額,還不用交增值稅,怎么做分錄?
老師 您好這個月我們進(jìn)項票很多然后有這邊全部勾選認(rèn)證了 就形成了留抵 然后這個留抵可不可以來抵扣之前欠的稅款哇
老師,公司欠稅,這月進(jìn)項大于銷項的話,用留抵抵之前欠稅的怎么操作呢?這樣用留抵抵扣之前欠稅的可以嗎?
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
老師,補(bǔ)申報補(bǔ)交以前年度的房產(chǎn)稅,又有滯納金。這個怎么做分錄???
老師,采購煤的時候我公司出了運(yùn)費(fèi) 銷售煤的時候,買方出了運(yùn)費(fèi),那我們公司開回來的進(jìn)項專票運(yùn)費(fèi)票可以抵扣銷項稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細(xì)賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產(chǎn)在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產(chǎn)又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿(mào)出口企業(yè)全部為出口業(yè)務(wù):有退稅的商品,還有出口視同內(nèi)銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標(biāo)識為1),請問公司辦公用的電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)發(fā)票為專票和職工高鐵票的進(jìn)項稅額是否可以抵扣?我的意思進(jìn)項稅是用于視同內(nèi)銷商品的銷項稅抵扣
7月份就已經(jīng)申報抵扣了,但是做6月份的賬忘記做這個分錄了,這個分錄可以做在7月份嗎
還是又去調(diào)6月份的賬
這個分錄可以做在7月份