同學(xué),你好
是需要的
老師好,想問一下,支付給境外的服務(wù)費(fèi)用7萬歐,在國(guó)內(nèi)沒有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所,怎么代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢
老師,請(qǐng)問有一家公司法人是外國(guó)人,支付給國(guó)外公司服務(wù)款,代扣代繳了增值稅,公司法人有入境,是否需要交企業(yè)所得稅,國(guó)內(nèi)有員工
老師您好!境外單位在中國(guó)境內(nèi)向我們公司提供了產(chǎn)品、服務(wù),但是該境外單位在中國(guó)境內(nèi)沒有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)也沒有代理人,那么我們公司向該境外單位支付款項(xiàng)的時(shí)候有沒有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)??!!謝謝!!
老師,我支付給境外公司的運(yùn)輸費(fèi),在國(guó)內(nèi)外都有進(jìn)行,境外公司在國(guó)內(nèi)是沒有常設(shè)機(jī)構(gòu),那我支付這筆的費(fèi)用是需要幫他代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?
有個(gè)問題想咨詢下大家,我們給國(guó)外公司支付了一筆外匯,服務(wù)發(fā)生地在國(guó)外,那么就這筆外匯而言我們是不需要代扣代扣企業(yè)所得稅的吧?這個(gè)活動(dòng)完全發(fā)生在境外,服務(wù)內(nèi)容也在境內(nèi)產(chǎn)生
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
老師,個(gè)體戶的印花稅怎么申報(bào)繳費(fèi)
算可變現(xiàn)凈值時(shí)不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機(jī)公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機(jī)公司,但還保留獨(dú)立核算和原法人,這個(gè)涉及的財(cái)務(wù)問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,7月銷項(xiàng)稅額為736.39,因?yàn)閯偁I(yíng)業(yè),有4萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),比銷項(xiàng)多一點(diǎn)就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理?。磕軐懴沦~務(wù)處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別多少
老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時(shí)做這筆分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結(jié)束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里反饋??? 是不是在下個(gè)月,報(bào)稅完畢后???
財(cái)務(wù)主管手底下有個(gè)負(fù)責(zé)申報(bào)增值稅和所得稅的,作為主管,應(yīng)該怎么去審核申報(bào)的稅務(wù)對(duì)不對(duì)?
老師,財(cái)稅2016第36號(hào)文件寫到,不是按照服務(wù)發(fā)生地確認(rèn)是否代扣代繳嗎?
同學(xué),你好
國(guó)內(nèi)公司收到一筆境內(nèi)服務(wù)費(fèi)收入,這個(gè)和你境外業(yè)務(wù)有關(guān)系嗎??
有關(guān)系,是境內(nèi)的客戶委托我們做境外的這筆業(yè)務(wù),然后我們又委托了境外公司去做
同學(xué),你好
了解了業(yè)務(wù)。這種情況,完全發(fā)生在境外的的業(yè)務(wù),不代扣代繳
好的,那老師想請(qǐng)教稅務(wù)局如何判斷是否境外呢?合同即可嘛?
同學(xué),你好
合同,業(yè)務(wù)情況,付款回單