同學(xué),你好
專票,可以抵扣
請問一般納稅人收到通行費(fèi)電子普票可以抵扣增值稅嗎
物業(yè)公司一般納稅人,電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,請問電費(fèi)收入可以按照簡易計(jì)稅嗎?
一般納稅人,收到的電費(fèi)、航天培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人住宿費(fèi)抵扣有什么要求呢?餐費(fèi)是不是肯定不能抵扣?打印費(fèi)和銷售部員工的郵費(fèi)以及停車費(fèi)報(bào)銷,可以抵扣嗎?
老師請問一般納稅人,物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個(gè)月出口退稅,今天我申報(bào)的時(shí)候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個(gè)疑點(diǎn),請問這樣可以申報(bào)上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯(cuò)了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個(gè)賬戶以前在外賬會(huì)計(jì)那了,這個(gè)月剛拿回來,個(gè)稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會(huì)計(jì)說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個(gè)客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個(gè)月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅有余額120元,我們公司一直沒有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個(gè)余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
老師,請問一般納稅人進(jìn)賬稅在哪里填寫?
還是自動(dòng)獲取的
同學(xué),你好
電子稅務(wù)局,認(rèn)證里面,勾選