你好,你還沒(méi)退稅是嗎這個(gè)報(bào)關(guān)單
第3問(wèn) 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤(rùn)中-1000代表什么
老師,我公司上個(gè)月出口退稅,今天我申報(bào)的時(shí)候自檢說(shuō)采購(gòu)發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購(gòu)發(fā)票開(kāi)出來(lái)的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣可以申報(bào)上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬(wàn)免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯(cuò)了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個(gè)賬戶以前在外賬會(huì)計(jì)那了,這個(gè)月剛拿回來(lái),個(gè)稅系統(tǒng)登錄以后沒(méi)有信息,現(xiàn)在外賬會(huì)計(jì)說(shuō)給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個(gè)客戶開(kāi)發(fā)票,要求不連號(hào),分3次開(kāi)發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有給別人開(kāi)票,怎么才能不連號(hào)
老師,我想問(wèn)一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅有余額120元,我們公司一直沒(méi)有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個(gè)余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
是的,這個(gè)報(bào)關(guān)單是首次報(bào)關(guān)退稅,由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有完善,所以還沒(méi)有申報(bào)退稅,就開(kāi)具了銷售發(fā)票。
那不需要管這個(gè)提示的暫時(shí)
我申報(bào)增值稅時(shí),提示我要做這個(gè)用途確認(rèn)。不然就提交不了增值稅申報(bào)。
你申報(bào)出口免稅就可以啊
因你單位出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)結(jié)果與本期申報(bào)的數(shù)據(jù)存在差異,為保護(hù)您的納稅權(quán)益,請(qǐng)核對(duì)報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)結(jié)果及申報(bào)表數(shù)據(jù)。
這么提示的
你開(kāi)具的出口發(fā)票申報(bào)了就可以啊,我們得沒(méi)這個(gè)提示