是的,那個不需要交稅的
老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時候,是不是今年的盈利可以彌補(bǔ)去年的虧損?
老師 比如我去年年底虧損了30萬,今年年底盈利了10萬,是不是可以彌補(bǔ)去年虧損 相當(dāng)于我還是虧損20萬的
老師,我去年公司虧了79萬,然后今年盈利30萬,我能全部彌補(bǔ)虧損么
老師你好我去年虧損100萬今年第一季度比如盈利30萬,這樣是不是彌補(bǔ)虧損不要交所得稅的
去年虧損60萬,今年第一個月盈利30萬,季度所得稅就不需要計提和繳納了吧?
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個疑點(diǎn),請問這樣可以申報上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作