同學(xué),你好
你已經(jīng)申報了嗎?
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進項是不是要做轉(zhuǎn)出
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒有對應(yīng)的報關(guān)單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷交增值稅,我在進行抵扣的時候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選?
外貿(mào)出口企業(yè),房租的進項發(fā)票能抵扣嗎(這家公司只出口,幾乎沒有內(nèi)銷)?如果不能抵扣,發(fā)票勾選選擇用于非應(yīng)稅項目對嗎?
一般納稅人的外貿(mào)企業(yè),出口對應(yīng)的進項不申請退稅了,出口對應(yīng)的進項能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進項票是一樣的貨,同一個產(chǎn)品
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對應(yīng)出口的進項稅不去申請退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點,有一點差異,自檢跳了一個疑點,請問這樣可以申報上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計提,就直接記借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
沒有呢,還沒有申報
同學(xué),你好
那可以撤銷
具體怎么撤銷呢?如果撤銷,當(dāng)時一起勾選的其他發(fā)票是不是也要一起撤回了?
同學(xué),你好
你是勾選了抵扣勾選,是嗎??
退稅勾選
第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報”;第二步:進入“出口退(免)稅申報”——“進貨憑證信息回退申請”模塊,點擊“在線申報”;第三步:進行明細數(shù)據(jù)采集,點擊“新建”;第四步:錄入相關(guān)信息后,點擊“保存并添加”;第五步:點擊“生成申報數(shù)據(jù)”;第六步:確認申報數(shù)據(jù)無誤后,點擊“正式申報”;第七步:顯示“數(shù)據(jù)生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”;