可以的,直接做調(diào)整分錄
老師,請(qǐng)問(wèn),比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷(xiāo)暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
沖回暫估,可以這樣寫(xiě)分錄么?借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:庫(kù)存商品
暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有個(gè)問(wèn)題,這一來(lái)二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師,在采購(gòu)票沒(méi)到之前,做了一筆暫估分錄,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14000 貸 應(yīng)付賬款 ~暫估14000 來(lái)了一張采購(gòu)票,然后分錄這樣做→_→ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27667 應(yīng)付賬款 暫估 14000 貸 應(yīng)付賬款41667 這樣對(duì)不?算不算沖暫估?
貿(mào)易公司,沒(méi)有發(fā)票做暫估,做分錄,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,分錄是不是這樣做,借:應(yīng)付賬款回-暫估,貸:應(yīng)付賬款
老師,如何理解什么叫棄置費(fèi)用
老師,這輛車(chē),購(gòu)買(mǎi)日期是2024年9月份,我們菲航公司當(dāng)時(shí)也是二手車(chē)買(mǎi)的,合計(jì)658000元,現(xiàn)在準(zhǔn)備以50萬(wàn)元賣(mài)給其他公司,這樣我菲航要交多少的稅,請(qǐng)老師寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)! 麻煩請(qǐng)?zhí)幚磉^(guò)的老師回答下,謝謝
老師好,自己開(kāi)發(fā)的軟件怎么退稅
4,5,6月份的工資還沒(méi)發(fā)放,怎么做賬?
老師,新注冊(cè)企業(yè),八月份發(fā)七月份的工資,八月份報(bào)個(gè)稅報(bào)0是嗎
老師 你好 想問(wèn)一下 我們公司老板想開(kāi)一個(gè)會(huì)所 有KTV餐飲 高爾夫 臺(tái)球 賣(mài)茅臺(tái)酒 燕窩這些業(yè)務(wù) 用什么收款系統(tǒng)比較好哇
老師我想問(wèn)下,客戶買(mǎi)車(chē),然后金融放款放了80000在我們公司是他的名義這個(gè)車(chē)子怎么做賬
老師公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不好不能正常發(fā)工資,已經(jīng)計(jì)提工資但不能保證按月發(fā),如何申報(bào)個(gè)稅。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我發(fā)現(xiàn)從今年的3月份開(kāi)始,之前的會(huì)計(jì)銀行流水賬做錯(cuò)了,每個(gè)月都結(jié)賬了,我現(xiàn)在怎么改?做到哪個(gè)月份去呢?
請(qǐng)問(wèn)從客戶那進(jìn)口產(chǎn)品,有運(yùn)輸價(jià)外費(fèi)記什么科目?