那么就暫時(shí)不填那個(gè)預(yù)交的,
老師 增值稅一般稅人申報(bào)表中期末未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù)) 里面的數(shù)字為負(fù)是什么意思呢?
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))本年累計(jì)數(shù)為-37293.26.(19年12月申報(bào))。這個(gè)數(shù)字是什么含義,這是申報(bào)表系統(tǒng)自帶的還是手動(dòng)輸入的
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
你好老師,這個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù))是表示什么?
你好老師,這個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù))是表示什么?我們每月按時(shí)繳納增值稅呢?
老師,請問A實(shí)繳100萬,然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B,現(xiàn)在B又要全額轉(zhuǎn)讓給C和D,比例是6:4,可以直接用這100萬的實(shí)繳金額嗎
老師,公司需要滿足什么條件,才能接收有工作居住證的員工啊
老師,請問律師事務(wù)所預(yù)收賬款貸方一直掛賬,需要確認(rèn)無票收入繳納稅金嗎?
我們跟韓國簽訂的停車設(shè)備供應(yīng)合同一共對方出47萬,我方在國內(nèi)購買停車設(shè)備所需要的所有材料,韓國公司單獨(dú)提供一種電機(jī)從韓國發(fā)過來,但是不需要我們加工,只是最后和我們生產(chǎn)的東西組裝起來,我們是收的整體的價(jià)錢,沒有單獨(dú)區(qū)分組裝的加工費(fèi)是多少,這種情況,我是算進(jìn)料加工還是來料加工呢,應(yīng)該怎么操作最有利
老師您好,我們這邊的社保是當(dāng)月社保當(dāng)月交。那么我做賬的時(shí)候就是計(jì)提繳納在一起,計(jì)提的話是計(jì)提公司?個(gè)人部分的總數(shù),就是我銀行劃款出去的數(shù)據(jù)對吧
我們自己的庫存商品。發(fā)放給員工。是員工福利。那之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,為啥第八題不選B 第八題的B和第六題的C不是一個(gè)意思嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?
老師,我申報(bào)完增值稅交完稅在哪里打印交款憑證
我有一筆收入,在24年沒有入賬,在25年確認(rèn)了收入,做了以前年度損益調(diào)整科目,更正了24年的匯算清繳,那我24年的財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)嗎?如果不更正的話那個(gè)報(bào)表數(shù)額對不上
把預(yù)繳稅款去掉嗎
是的,本次不夠抵交,或者那個(gè)數(shù)字錯(cuò)誤就刪除
好 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。