進項發(fā)票有不是用來銷售的也可以抵扣 比如你們買的設備或者辦公費專票抵扣了 不一定非是抵扣的材料對的
老師好,我公司在供應商那里購進一批材料款已付,我們發(fā)票也入賬了,最后發(fā)現(xiàn)有些有質量問題的金額有8000元,有問題的材料供應商也不要了,我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元,請問老師,他們是要開20000萬的發(fā)票給我們,還是只要開12000的發(fā)票來了呢?為什么?
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師你好,我這是一家建材行業(yè),賣木門、吊頂、地板等,有8個內賬,都是進銷存。 老板認為這個月實收多少錢-進貨-費用=賬面余額(他認為這就是利潤,我感覺這更像現(xiàn)金流量) 如果我不是做財務的這么看上去好像也沒什么不對,但是這個和咱們的利潤表肯定對不上,我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事,我是該按照老板的意思只做個當月現(xiàn)金流水分類,還是按照財務理解角度去做這份工作?
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應付賬款,那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領料了,那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
首選我這個是一般人的商貿公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個點的專票也會開?,F(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個怎么抵稅,其實,現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對政策不是很了解,給這個一般人做了增值稅的進行稅額抵扣備案,導致他現(xiàn)在開進來的農產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進行抵扣了,這個我要去稅務取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進項抵扣,還有就是開進來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務局系統(tǒng)直接認證就行,還有就是賬務處理的分錄,
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應納稅暫時性差異
可以這么理解嗎:之前銷售發(fā)票開出去,可能抵扣的是非材料發(fā)票的抵扣,也可能是材料抵扣的發(fā)票,如果非材料抵扣的發(fā)票多,則,材料發(fā)票也就缺的多一些了,是吧?
但從抵扣上來說,公司的抵扣是夠,但暫估的材料發(fā)票還是不夠
是的 抵扣的都有哪些業(yè)務 有沒有隱瞞收入的