同學(xué),你好
你們有盈利??
他讓你們申報(bào)的是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還是工資薪金個(gè)稅??
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒(méi)有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我20年12月計(jì)提了20年的年終獎(jiǎng),但是個(gè)稅申報(bào)是在所屬期21年1月合并到工資薪金里面申報(bào),這樣可以嗎?我聽(tīng)別人說(shuō)應(yīng)該單獨(dú)記稅申報(bào)在一次性獎(jiǎng)金里面,這樣稅局查到會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?要怎么調(diào)整?
累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除 、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報(bào)個(gè)稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒(méi)有了,由總公司發(fā),但是這個(gè)員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒(méi)有發(fā),但是都有正常個(gè)稅申報(bào),就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
中國(guó)公民林某與姐姐共同贍養(yǎng)年過(guò)60年父母(贈(zèng)養(yǎng)扣除額度均攤),林某育有一子(正讀小學(xué))一女(1歲),在南寧市租房居住,夫妻約定,子女教育和房租都由林某扣除,其2023年度收入情況如下:(1)傭單位每月支付工資、薪金18000元,個(gè)人每月繳納社會(huì)及住房公積金共1500元;(2)4月份出版一本書,取得稿酬10000元。該書5月至7月被某報(bào)紙連載,5月份取得稿費(fèi)1800元,6月份和7月份每月取得稿費(fèi)1000元。12月份林某將自己手稿的復(fù)印件拍賣,取得所得8000元。(3)受托為某單位做工程設(shè)計(jì),歷時(shí)3個(gè)月,共取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)40000元。(4)10月份轉(zhuǎn)讓自己擁有的一輛轎車,取得轉(zhuǎn)讓收入200000元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)20000元。該車購(gòu)進(jìn)價(jià)格為160000元,購(gòu)入時(shí)發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)10000元。根據(jù)以上資料和稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算林某全年工資薪金預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅(2)計(jì)算林某出版書籍、連載、拍賣手稿所得共應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算林某取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(4)計(jì)算張某轉(zhuǎn)讓轎車應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
董老師,固定工資的人員把一年的個(gè)稅算好了?是怎么設(shè)置表格公式呢?是把全年應(yīng)該扣除四險(xiǎn)一金、年扣除60000,一次性抵減掉后去按全年累計(jì)收入適用稅率和扣除數(shù)去計(jì)算嗎? 因?yàn)?,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,實(shí)際發(fā)放時(shí)也是申報(bào)的金額,社保,個(gè)稅我們承擔(dān)。然后計(jì)算出來(lái)這些個(gè)稅又怎么操作呢?
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉],解析下
老師,我今天申報(bào)個(gè)稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個(gè)?
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]
老師我也不知道呀,就說(shuō)叫報(bào)個(gè)人所得稅
老師我問(wèn)了,是叫報(bào)個(gè)人薪資所得稅,都報(bào)誰(shuí)的個(gè)人薪資呀?
然后書記會(huì)計(jì)等他們都是年底開(kāi)一下工資,這按月咋報(bào)呀
同學(xué),你好 那和他們溝通一下,按月發(fā),然后按月申報(bào)個(gè)稅
沒(méi)法溝通,政府就是年底給你發(fā), 老師可不可以每月按照零報(bào),然后年底那個(gè)月再把工資全部填上報(bào)
同學(xué),你好 可以這么申報(bào),但是長(zhǎng)時(shí)間0申報(bào),稅務(wù)局會(huì)有疑點(diǎn),你先和稅務(wù)局溝通一下