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老師,外地項目稅款已經(jīng)繳納了,過了幾個月了,現(xiàn)在開了部分沖紅發(fā)票29萬稅是-8516.99,其他外地項目開了藍字10萬稅是2912.62,開紅字的29萬預交的稅還沒申請下來,本月的收入額還是負的,這個報稅怎么填寫稅款

2025-08-07 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-07 11:37

同學,你好
按照實際的填,就寫負數(shù)

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快賬用戶8026 追問 2025-08-07 11:48

那附表四怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:51

同學,你好
你有外地預繳的,填在第三欄,發(fā)生額,就填寫負數(shù)

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快賬用戶8026 追問 2025-08-07 11:54

項目一負數(shù)預交-8516.99,項目二正數(shù)預交2912.6

項目一負數(shù)預交-8516.99,項目二正數(shù)預交2912.6
項目一負數(shù)預交-8516.99,項目二正數(shù)預交2912.6
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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:54

同學,你好
填寫匯總金額

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同學你好 對的,外地預繳的可以抵減的
2021-01-12
同學你好,紅字發(fā)票的稅額是填附表二的進項轉(zhuǎn)出;
2020-11-14
同學你好 抵減多少就少認證多少
2020-11-12
你開出填寫附表1 ,你這個開紅字信息表,是購買方進項稅額轉(zhuǎn)出才填寫附表2 這個,你這個交稅,那這個現(xiàn)在體現(xiàn)是本年累計數(shù)包括,你這個開紅字發(fā)票是附表1 這個藍字-紅字去申報 假設(shè)你開13%貨物專票,填寫13%貨物 專票,藍字-紅字去填寫
2020-08-10
你好 預繳的附加稅不需要填寫 填寫了預繳的增值稅 以后扣除的時候自動抵減了附加
2020-09-02
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