再加一個會計分錄 借應(yīng)繳稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 帶應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進(jìn)項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
老師,購買的中秋月餅,做賬時分錄是這么操作的,借:管理費用-福利費 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 銀存 113 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
老師,請問福利費進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
職工食堂買的食材報銷,進(jìn)項稅這么處理分錄正確嗎?13%的稅 借:管理費用-職工福利 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用 11.5(紅字) 貸:應(yīng)交稅費–進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出11.5(藍(lán)字)
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,