期末數(shù)為0,不需要錄入了
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
本月接的賬,期初根據(jù)余額表錄入數(shù)據(jù),人家給我的余額表是期初數(shù)+本期發(fā)生額借和貸+本年累計借和貸+期末余額 但是快賬期初設(shè)置 看圖片,我該怎么錄期初數(shù)?
換軟件錄入期初數(shù)據(jù)里頭的借方本年累計是科目余額表的期末余額借方的數(shù)據(jù)嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
有兩家公司給同一人申報個稅工資,都是7000元工資,每月也都交個稅,那明年匯繳時還交個稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯了 我是小規(guī)模納稅人 申報了但是沒交過稅 能進(jìn)去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個品牌,只有一個品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會變的,去年是不變對不對?
不交殘保金對公司會有啥不利影響?會產(chǎn)生哪些后果?
老師,請問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時候交?還是辦理房本的時候交呢?
員工福利費沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費用,匯算清繳沒把這部分福利費填a105050職工福利費支出里,問題大嗎老師
老師,個人所得稅為什么累計減除費用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?