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老師您好!工資怎么抵進(jìn)項稅

2025-08-06 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-06 10:48

你好,工資不能抵進(jìn)項稅

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快賬用戶3028 追問 2025-08-06 12:44

只能做成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:08

是的,只能做成本費(fèi)用

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快賬用戶3028 追問 2025-08-06 14:09

費(fèi)用,沒有發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:09

沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增

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你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理??
2023-01-03
您好,進(jìn)項抵扣計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 增值稅一般納稅人進(jìn)項稅額大于銷項稅額形成的留抵稅額這樣做分錄,? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2022-12-07
您好,您的進(jìn)項稅項目是什么,應(yīng)當(dāng)是可以抵扣的
2021-08-14
你好,已抵扣進(jìn)項稅額,紅沖是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額)
2021-08-17
你好? 你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。? 之前分錄怎么掛的。我看看怎么處理? 轉(zhuǎn)出? ?
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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