1.?調(diào)整分錄影響了相同科目:比如調(diào)了某筆費(fèi)用的二級(jí)科目,但一級(jí)科目總額沒變(如管理費(fèi)用內(nèi)部調(diào)整)。 2.?借貸方同時(shí)影響利潤表項(xiàng)目:比如沖減收入又補(bǔ)記收入,金額抵消了。 3.?調(diào)整分錄涉及資產(chǎn)負(fù)債表科目:比如調(diào)了往來款或存貨,沒影響損益類科目。
請(qǐng)問我沒有票,但是入了費(fèi)用 年底票還沒來,匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費(fèi)用,不調(diào)賬不改賬,那管理費(fèi)用一直在上面,那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面,賬一直沒改?
老師,去年我多計(jì)提和多發(fā)放工資了,然后在今年沖的,是這么弄的, 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤 借:銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有變化,那我報(bào)稅務(wù)年報(bào)是在工資那直接調(diào)減就行么,然后只要稅務(wù)年報(bào)對(duì)著就行是不,賬這么做完變了,未分配利潤變了,但是報(bào)表沒有變化,老師,每個(gè)都給我解答下
你好老師我問下匯算清繳后利潤變化,這個(gè)是不是要在賬上做個(gè)以前年度損益調(diào)整的憑證
老師好, 是暫估的金額發(fā)票,沒有調(diào)整,因?yàn)槭?月底才開的發(fā)票,我沒辦法做進(jìn)去年的賬里。但是今年我做賬我可以用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整進(jìn)去年的未分配利潤里面。我覺得這樣是沒有問題的,去年的利潤表是沒變的,只是改變了銀行存款和應(yīng)付賬款。 您看這樣可以嗎?
老師好,我上個(gè)月有補(bǔ)稅,我做的分錄是借利潤分配—未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)—,這樣做的導(dǎo)致我利潤表上營業(yè)稅金及附加下面的明細(xì)科目數(shù)據(jù)變化了,但是稅金及附加沒有變化,這樣是不是不對(duì)???
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
主要是這樣的,稅務(wù)稽查我們稅負(fù)過低,需要調(diào)成報(bào)表,降低成本,補(bǔ)交稅款,應(yīng)該怎么做具體的分錄,稅款繳2260
2260/所得稅稅率你算算多少? 然后納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增就可以
所得稅稅率為5%調(diào)增44520這個(gè)只需要做企業(yè)所得稅年報(bào)的修改就可以了嗎
年報(bào)也不需要修改是嗎,只做年度企業(yè)所得稅稅修改是嗎
對(duì)的,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
調(diào)增主要在那項(xiàng)里面調(diào)增
我調(diào)增著與取得收入無關(guān)的支出里面可以嗎
還是調(diào)增到其他
扣除類的其他欄調(diào)增就可以