發(fā)票:先全額紅沖原 21 條 ×1500 元的發(fā)票(-31500 元),再重新開 20 條 ×1500 元(30000 元)%2B1 條 ×700 元(700 元),總 30700 元。 分錄:紅沖原收入和銷項稅,再按新發(fā)票金額確認收入、銷項稅,差額記銀行存款(退款 30700 元)
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現因為這季度有開了專票,讓重新更正。現在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
那我開出正常的30700元后 我再紅沖是這個意思嗎 老師
同學你好 對的 是這個意思
可是對方要求我們再給他開出800元的換貨費的發(fā)票來
這個你們雙方協商吧
因為他一條貨的單價其實上升到了2300元,但是這個錢800元他沒有給我們打
同學你好 沒打款后面會打款嗎
不會打款了,因為這個800元已經從31500的總價里減出來了,我們給他退款是退了30700元
那這個不應該開呀
我也的覺得不應該
你們開負數發(fā)票31500元,退款31500元(已退款30700元)再打過來800元,這筆業(yè)務結束了。 800元是新的業(yè)務,就是單獨走800元流程,我們付款800元,你們給我們開票800元。。這個是他們會計給我發(fā)的
我覺得不對,因為我試著寫了一下分錄 最后按照他這個 我的應收賬款還是余800元,
八百沒退嗎?開負數發(fā)票31500,但是退款只退30700?
他沒給我們打款800元 我們只退了30700元。還沒給他開負數發(fā)票呢,上面我給您發(fā)的 是他教我的讓我這么做 但是我覺得不對
如果開負數發(fā)票31500,tuikuan 30700的話那你得另外開八百的發(fā)票
那就是說他發(fā)的這個是對的嘛
嗯,因為你少退了八百
可是這個800元我們并沒有要呀 怎么會是我們少退了呢
因為你開負數發(fā)票是31500,只退了30700,那八百呢?
我沒開票 我就覺得得開30700元 是對方一直要求我們開 但是我不知道怎么反駁他
你退款30700了,為啥還開30700?不對