同學(xué),你好
嗯嗯,是的
2020年第23號(hào)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策,有一條這個(gè)優(yōu)惠,石油、天然氣、電力等能源儲(chǔ)備設(shè)施和系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營,儲(chǔ)能電池材料、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能電源系統(tǒng)及其關(guān)鍵部件、裝備的開發(fā)與生產(chǎn) 。我單位是天然氣銷售單位,有管道銷售,有加氣站,我理解的不深刻,請(qǐng)問老師,我們符合這一項(xiàng)政策嗎
老師開發(fā)票單位一定要寫嗎?儲(chǔ)能電池單位又是什么呢,有規(guī)定嗎?老師發(fā)票必開項(xiàng)是哪幾項(xiàng)
老師,小規(guī)模納稅人開電池租賃的普通發(fā)票稅率是好多呢
老師你好,鉛酸電池退稅率是多少,
老師我們單位是做儲(chǔ)能電池的,核定的稅率是13%,我現(xiàn)在收到我們采購的上游發(fā)票,是技術(shù)服務(wù),稅率6%,我能開6%給我的下游嗎?如果不能,是不是意味著我們企業(yè)要交增值稅
請(qǐng)問無發(fā)票的差旅費(fèi)餐補(bǔ)報(bào)銷時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計(jì)提工資的時(shí)候再計(jì)入相同金額的貸方
請(qǐng)問報(bào)銷完畢的無發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時(shí)報(bào)銷計(jì)入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項(xiàng)
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊(cè)商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價(jià)賣了一項(xiàng)固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計(jì)稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報(bào)增值稅時(shí)填在開具其他發(fā)票,那這8000價(jià)稅分離來申報(bào)增值稅的話,申報(bào)的增值稅金額及稅額就和實(shí)際開具的發(fā)票金額對(duì)不上,這沒問題嗎
請(qǐng)問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購價(jià)38萬美元,銷售價(jià)格42萬美元,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題給客戶收匯的時(shí)候打折了,只收匯了34萬,會(huì)影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個(gè)我怎么做賬,我需要報(bào)個(gè)稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,怎么操作不抵扣
老師 稅率跟行業(yè)有關(guān)系嗎?
同學(xué),你好
有關(guān)系的
我們公司是外貿(mào)公司一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照里有儲(chǔ)能電池,納稅稅率是按稅務(wù)局核定的13%交,是不是銷售營業(yè)執(zhí)照中所有的物品都是13%?
同學(xué),你好
銷售一般貨物,都是13%
老師 銷售貨物都是13%嗎?有特別的嗎?
同學(xué),你好
有,可以參考
https://www.shui5.cn/article/8e/661.html