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14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應交稅金-應交增值稅-銷項稅1.3 當時抵扣了進項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫

2025-08-04 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 15:18

其實分錄是一樣的。只是金額不同。 借:應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅金-應交增值稅-簡易計稅

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:19

那我之前抵扣的進項稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:19

你好,這個要做進項轉出。

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:21

以后也不能抵了嗎

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:22

正常不是紅沖之前發(fā)票嗎,銷賬負數(shù),然后進項這一塊怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:23

你好,是的。稅務局不讓你們抵扣,以后估計也不會讓你們低。 進項做轉出。要看你拿到發(fā)票如何做的,才能確認現(xiàn)在的。

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:24

當初抵扣過了,也勾選了,現(xiàn)在不做負數(shù)銷項,也不進項轉出可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:26

你好,你問管理員,他同意才行。 估計是不會同意了。

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:38

紅沖的時候,是? 借:應收賬款- 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理- 10 應交稅金-應交增值稅-銷項稅-1.3

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 15:39

固定資產(chǎn)清理改成以前年度損益

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:40

你好,不用。固定資產(chǎn)清理本身就可以。

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快賬用戶2053 追問 2025-08-04 16:03

可是之前是13%,現(xiàn)在普票是3%,如果計固定資產(chǎn)清理的話,會有差額,因為發(fā)票含稅金額不變,不是不含稅金額不變,這是2014年的固定資產(chǎn)清理,今年有差額的話不合適吧

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齊紅老師 解答 2025-08-04 16:04

你好,因為稅率不同,有差額是正常的了。

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