其實分錄是一樣的。只是金額不同。 借:應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅金-應交增值稅-簡易計稅
老師,請問金蝶賬無憂每年收費多少?
老師,像聯(lián)營的銷售額怎么辦,商務和我們說,有一家超市(一般納稅人)既報銷售額又報了傭金服務費,這樣也不是不可以,但是肯定要和聯(lián)營商溝通,讓他們開票,銷售10萬我們就要10萬的成本票(就怕聯(lián)營不愿意開票),像我們收取傭金服務費,肯定也要開票給聯(lián)營商,
老師,我是一般納稅人,我上個月開了一張200,000的發(fā)票,忘記紅沖了,這個月紅沖了,但是要交稅,那么我這個月進來了進項票可以退稅嗎?
單位承擔個人和單位部分社保,怎么申報個稅?怎么做賬
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,法人了4000元,現(xiàn)在要普通發(fā)票,對方是個人卡轉的,我以公司開票給另外一個公司可以嗎?
化工企業(yè),生產(chǎn)過程中用到的蒸汽,作用是給原材料、設備加熱,應該入哪個科目比較合理
我的意思是這個公司在2021已經(jīng)減資,工商已做變更。但是稅務這邊沒變,沒做賬務處理?,F(xiàn)在這家公司又做了股權變更,現(xiàn)在接手這樣實收資本賬實不符。要怎么做賬務處理。
個體戶核定,是什么意思?是怎么繳稅的
你好,公司租村合作社的場地建了四s店,請問公司想取得發(fā)票,需要交那些稅
2024年做了一張憑證:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯了,那應該怎樣處理?分錄應該怎樣做?
那我之前抵扣的進項稅怎么辦
你好,這個要做進項轉出。
以后也不能抵了嗎
正常不是紅沖之前發(fā)票嗎,銷賬負數(shù),然后進項這一塊怎么做
你好,是的。稅務局不讓你們抵扣,以后估計也不會讓你們低。 進項做轉出。要看你拿到發(fā)票如何做的,才能確認現(xiàn)在的。
當初抵扣過了,也勾選了,現(xiàn)在不做負數(shù)銷項,也不進項轉出可以嗎
你好,你問管理員,他同意才行。 估計是不會同意了。
紅沖的時候,是? 借:應收賬款- 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理- 10 應交稅金-應交增值稅-銷項稅-1.3
固定資產(chǎn)清理改成以前年度損益
你好,不用。固定資產(chǎn)清理本身就可以。
可是之前是13%,現(xiàn)在普票是3%,如果計固定資產(chǎn)清理的話,會有差額,因為發(fā)票含稅金額不變,不是不含稅金額不變,這是2014年的固定資產(chǎn)清理,今年有差額的話不合適吧
你好,因為稅率不同,有差額是正常的了。