是的,通常需要按照 13% 的稅率開(kāi)具發(fā)票。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅法》規(guī)定,納稅人銷(xiāo)售貨物,除特定貨物適用 9% 等稅率外,一般稅率為 13%。肉制品加工工廠的原材料不屬于適用 9% 稅率的特定貨物范圍,所以變賣(mài)原材料應(yīng)按照 13% 的稅率計(jì)算繳納增值稅,并開(kāi)具相應(yīng)稅率的發(fā)票
老師您好!我們公司承接一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程,有材料和人工。材料進(jìn)來(lái)是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,人工是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我開(kāi)出去可以統(tǒng)一開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
我們公司從別的公司購(gòu)買(mǎi)材料,別的公司給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,現(xiàn)在我們用這批材料給一個(gè)工地做防水施工,材料與施工都是我們做,可以給這個(gè)工地開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票嗎,如果銷(xiāo)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊
公司開(kāi)出去的是9個(gè)點(diǎn)的智能化工程發(fā)票,進(jìn)來(lái)的是13個(gè)點(diǎn)材料票,這種進(jìn)項(xiàng)存臺(tái)賬怎么處理?還有一種情況是開(kāi)出去的是13個(gè)點(diǎn)智能化系統(tǒng)一項(xiàng),進(jìn)來(lái)的是13個(gè)點(diǎn)材料票,進(jìn)項(xiàng)存怎么處理比較好?小公司,進(jìn)項(xiàng)存臺(tái)賬是我們會(huì)計(jì)這邊自己做的
老師這個(gè)合同70%材料費(fèi)開(kāi)13個(gè)點(diǎn),25%人工費(fèi)開(kāi)3個(gè)點(diǎn),5%機(jī)械費(fèi)開(kāi)9個(gè)點(diǎn),是一個(gè)掛靠我們公司的,我們買(mǎi)材料加工,能不能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)
老師購(gòu)進(jìn)的材料開(kāi)進(jìn)來(lái)的都是13個(gè)點(diǎn)稅率,但是我們的建筑裝飾工程公司,開(kāi)出去的都是建筑服務(wù)發(fā)票9個(gè)點(diǎn),這樣不就倒掛了嗎?
老師,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月新增當(dāng)月計(jì)提折舊,當(dāng)月減少當(dāng)月不提折舊,那比如12月賣(mài)掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)工資薪金所得嗎
老師這個(gè)發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,24年的銷(xiāo)售費(fèi)用(差旅費(fèi))普票2000,稅務(wù)局打電話告知是對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號(hào)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費(fèi)附加xxx元,地方教育費(fèi)附加xxX元。同時(shí)作出承諾協(xié)查發(fā)票不會(huì)再列支成本、不會(huì)再稅前扣除,不會(huì)再抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么調(diào)整?
老師,A個(gè)人向公司轉(zhuǎn)賬時(shí)備注投資款,但工商那邊沒(méi)有做股權(quán)變更,沒(méi)有A個(gè)人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛(ài)人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是原來(lái)的會(huì)計(jì)把科目記錯(cuò)了,記成 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目記到哪里
老師麻煩一下,個(gè)體戶的老板法人是李海,是不是往公戶里轉(zhuǎn)錢(qián),只能用李海的個(gè)人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開(kāi)的名字往里轉(zhuǎn)錢(qián)吧,謝謝老師
成立的分公司個(gè)稅零申報(bào),怎么操作
比如進(jìn)貨10W,我們可以折價(jià)8W變賣(mài)出去?
可以 但是不能經(jīng)常這樣
是準(zhǔn)備注銷(xiāo)了。如果這樣折價(jià)賣(mài),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
正常做銷(xiāo)售收入和成本的分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就行