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員工在服務(wù)平臺(tái)充值了100塊錢,已經(jīng)走了報(bào)銷流程,但是發(fā)票未開具?,F(xiàn)在將這筆款退回至員工賬戶,并扣除了0.14的手手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)可開發(fā)票),這筆錢還要員工轉(zhuǎn)回公司賬戶嗎?賬要怎么做?

2025-08-04 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 10:41

你好,之前是員工從對(duì)公借的100元出去充值嗎

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你好,之前是員工從對(duì)公借的100元出去充值嗎
2025-08-04
先沖銷錯(cuò)誤分錄: 借:銀行存款 -99.86 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.14 貸:其他應(yīng)收款 -100 重新處理: 借:其他應(yīng)收款 —— 員工 100 貸:管理費(fèi)用(原報(bào)銷科目)100 (員工回款時(shí):借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工 100) 原因:退款到員工賬戶,公司銀行未實(shí)際收款,需先沖銷虛增的銀行存款,再通過員工往來(lái)沖減原報(bào)銷費(fèi)用。
2025-08-04
你好! 可以不用對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款過來(lái)走賬的 會(huì)計(jì)把賬做清楚就可以了。
2022-06-07
你好; 如果要報(bào)銷的話; 就要做; 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款? ; 借其他應(yīng)付款貸-員工貸其他應(yīng)付款- 私戶?
2023-06-15
同學(xué)你好 這個(gè)只能做成工資
2024-08-13
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