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老師好,想問(wèn)一下增值稅及附加退稅的事,公司原有預(yù)繳款,報(bào)表四中的金額和實(shí)際發(fā)票的數(shù)額對(duì)不上,這個(gè)能申請(qǐng)退稅嗎

2025-08-02 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-02 08:57

您好,可以的,先把更正后申報(bào)了,再退稅就可以

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快賬用戶8401 追問(wèn) 2025-08-02 09:26

申請(qǐng)退款的原因怎么寫(xiě)

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-02 09:30

因申報(bào)錯(cuò)誤多繳,所以退稅

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您好,可以的,先把更正后申報(bào)了,再退稅就可以
2025-08-02
你好, 退稅之后會(huì)減少你的增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額,并不會(huì)重復(fù)呢~
2021-03-04
你好,沒(méi)有抵扣的時(shí)候,實(shí)際抵扣不要填寫(xiě),只填寫(xiě)附表四、本期發(fā)生額
2023-03-07
你好 預(yù)繳的附加稅不需要填寫(xiě) 填寫(xiě)了預(yù)繳的增值稅 以后扣除的時(shí)候自動(dòng)抵減了附加
2020-09-02
你好,只要和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)不同就不可以
2020-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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