可下季度申報(bào)印花稅時(shí),補(bǔ)加進(jìn)去
A市稅務(wù)稽查局對(duì)某裝潢設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個(gè)項(xiàng)目,合同金額290萬元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來雙方對(duì)設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行了重大修改,實(shí)際工程決算金額只有 245萬元。在3月份又簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的合同,在申報(bào)印花稅時(shí),以上一個(gè)項(xiàng)目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬元。請(qǐng)問該企業(yè)處理是否正確?應(yīng)如何處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處罰?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購(gòu)銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì),申報(bào)表不對(duì),請(qǐng)問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購(gòu)銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購(gòu)銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購(gòu)銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,6月銷售開票時(shí),相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時(shí)也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了,增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的,把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,套現(xiàn)在是什么意思?
怎么理解稅目和征稅對(duì)象?
老師好,單位的個(gè)稅選的是一年6萬扣除,上個(gè)月新請(qǐng)的專家工資高,添加的時(shí)候選6萬扣除否嗎?新來的他們以前申請(qǐng)過附加扣除(老人孩子),還需要重新申請(qǐng)嗎?
樸老師別接,題目都看不清楚,能回答清楚問題嗎??? 老師好,這個(gè)題目怎么計(jì)算,相關(guān)政策規(guī)定是什么
老師,外貿(mào)申報(bào)所屬期在哪里改
工資正常計(jì)提發(fā)放,企業(yè)正常代扣,現(xiàn)甲員工離職了,由于24.7一12月25.1一6月企業(yè)年交尚未交給購(gòu)買企業(yè)年金的公司,退甲員工代扣的企業(yè)年金9200元,如何做賬?
耳機(jī)套配件,具體用哪個(gè)稅收編碼比較正確
房產(chǎn)占用的土地面積,那土地使用稅是怎么算?是扣除房產(chǎn)占用的面積再算土地使用稅嗎
老師小規(guī)模的公司老板做股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)有1萬多塊錢,交個(gè)稅老板在稅務(wù)大廳交的,沒看到股權(quán)變更協(xié)議,只有完稅憑證,完稅憑證上有2項(xiàng),一個(gè)是個(gè)稅,一個(gè)是滯納金 個(gè)稅這個(gè)不用寫分錄吧,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)就可以
管理費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用在稅務(wù)上有什么區(qū)別