你好,當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 40*9%+8*9%=4.32
非學(xué)堂答疑老師,請(qǐng)不要接手問(wèn)題回復(fù),謝謝。老師,上海社保公司最低交多少?個(gè)人交多少?我戶口是在陜西省,我們建筑公司勞務(wù)公司都在上海那邊,項(xiàng)目部在陜西省,我不太清楚怎么給我們按什么標(biāo)準(zhǔn)交社保?
我是一家出口貿(mào)易公司的新手會(huì)計(jì)小白,上游供貨商和這家公司的實(shí)際控制人是同一個(gè)老板,兩家公司有不同的法人,我目前不清楚國(guó)外客戶的情況是否有問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)在這樣的公司任職會(huì)計(jì)有什么問(wèn)題嗎?請(qǐng)懂的老師幫忙解答疑問(wèn),謝謝
老師你好,關(guān)于建筑公司的計(jì)稅問(wèn)題: 問(wèn)題1:建筑公司如果是一般納稅人,采用一般計(jì)稅;如果面對(duì)的項(xiàng)目是 老項(xiàng)目、清包工、甲供工程那就可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎? 問(wèn)題2:建筑公司如果是小規(guī)模納稅人,那就不管什么項(xiàng)目都只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不得采用一般計(jì)稅對(duì)嗎?
老師您好,這道題22年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么也配不平,也不清楚問(wèn)題在哪,圖一黃色部分是題目已知,其余是我自己寫的。圖二是文字題目和21.22年全年業(yè)務(wù)。麻煩老師幫我看下22年資產(chǎn)負(fù)債表,我哪里算錯(cuò)了,為什么會(huì)不平
感覺(jué)財(cái)務(wù)報(bào)告這一章,它的知識(shí)點(diǎn)就是很稀碎,是不是老師就是它都是一些規(guī)定性的一些東西,嗯,規(guī)定性東西掌握了以后就好做題,然后關(guān)聯(lián)分那一塊兒就是。把圖畫清楚,把規(guī)定搞清楚,就能做會(huì),但是就是那個(gè)什么經(jīng)營(yíng)活動(dòng),投資活動(dòng)和籌資活動(dòng),我感覺(jué)這個(gè)我自己掌握的不是很好,分不清楚。
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
8*9%=0.72這個(gè)政策規(guī)定是什么,題目沒(méi)說(shuō)是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,怎么直接計(jì)算抵扣了,怎么跟課件表達(dá)不一致,
購(gòu)進(jìn)一般納稅人可以按照9%抵扣
咋就這個(gè)題目回答,沒(méi)一般納稅人什么事哈,就從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,為什么是計(jì)算抵扣,不是憑票抵扣 課件說(shuō)的是取的3%征收率專用發(fā)票的,計(jì)算抵扣 取得1%征收率專票的,憑票抵扣,這個(gè)題目沒(méi)具體說(shuō)征收率,為什要計(jì)算抵扣
這是稅務(wù)局得規(guī)定得,答案也證實(shí)了