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為什么計算企業(yè)所得稅時已經(jīng)扣除財政補貼資金,還要沖減留存收益

2025-08-01 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-01 15:56

你好,一般來說,留存收益已經(jīng)交過所得稅了。

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快賬用戶5642 追問 2025-08-01 15:58

這個題,第二問

這個題,第二問
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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:59

你好,這個是因為本身屬于不征稅的收入。

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快賬用戶5642 追問 2025-08-01 16:00

題目中說了已經(jīng)扣除了,沒有計算這筆收入呀

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:02

是的。他沒有交稅,但是屬于利潤表項目,所以分配到了利潤分配和盈余公積

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快賬用戶5642 追問 2025-08-01 16:07

不收稅收入不也是收入嗎,不就是記到利潤表里嗎?為什么還要沖減呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:09

你好,這個是其他收益結轉到遞延收益。

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快賬用戶5642 追問 2025-08-01 16:10

是呀,但是為什么要沖減留存收益

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:10

你好,這樣做是因為他沒有拿去買設備

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快賬用戶5642 追問 2025-08-01 16:18

已經(jīng)記到遞延收益了,不就應該確認留存收益嗎?那應該記到哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:19

你好,他20年沒有,21年才補做這個分錄。

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這個差異是屬于永久性差異,是不需要確認的
2021-10-28
您好 下列屬于“財政性資金”的是C、即征即退的各種稅收
2023-09-15
你好,那您23.5是計入征稅收入還是不征稅收入?
2024-04-10
你好,撤資和清算都可以。
2022-06-13
你好,這個按照賬上的數(shù)據(jù)填寫就可以的,增值稅加計抵減進入其他收益科目,所得稅匯算時應以“其他收入(不含增值稅)”為位置填寫,這是因為增值稅加計抵減的金額抵消企業(yè)應繳所得稅項目而在應稅收入中不產(chǎn)生計稅影響,因此在所得稅匯算時只納入其他收入(不含增值稅)。
2024-05-14
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