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老師請問,6月份開具發(fā)票產(chǎn)生的增值稅未付,7月也開了發(fā)票出去,同時7月收到進項票可以抵扣,可以用7月的進項先抵6月未付的稅款嗎?

2025-08-01 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-01 14:50

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶6891 追問 2025-08-01 14:52

可以先抵了,再補剩余的稅款是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 14:52

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶6891 追問 2025-08-01 14:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-01 14:55

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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可以的,沒問題的哈
2025-08-01
同學(xué)你好,是可以的;先計入應(yīng)付賬款,付款時再沖減應(yīng)付賬款;
2020-10-30
您好,當(dāng)然是可以的
2021-07-23
您好, 不可以的,只能抵扣7月后的
2023-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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