是你們付款然后酒店開票
我們公司是做酒店用品的,但是我們老板還有辦公樓,他出租辦公樓付給物業(yè)公司2萬元中介費(fèi),想讓這2萬元中介費(fèi)從酒店這個(gè)公司公戶走,然后開發(fā)票給酒店,可以嗎
老師,您好!我是文化傳媒公司、小規(guī)模,客戶委托我司辦會(huì)議,并要求給他們提供的發(fā)票是制作費(fèi),不能開會(huì)議費(fèi),但酒店只能給我是提供會(huì)議和住宿發(fā)票,這樣可以嗎?
老師,有公司來我們酒店開會(huì),他們請(qǐng)的講師費(fèi)70000,需要我們酒店代收,然后他們提供一張70000的發(fā)票,需要我們付給講師,應(yīng)該怎么操作合理?謝謝
老師,公司提供會(huì)展服務(wù)的,9有一筆收入76500元,發(fā)票先開給對(duì)方了,然后我們還沒付錢給酒店,酒店也沒開發(fā)票給我們,這種需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,還是直接入費(fèi)用
老師,政府跟我們公司簽培訓(xùn)合同,包含吃住行以及培訓(xùn)費(fèi)。但這個(gè)是在一酒店舉行的培訓(xùn),要幾天時(shí)間,然后是我們跟酒店簽的合同,相應(yīng)的住宿、會(huì)議、用餐發(fā)票都開給我們公司。那請(qǐng)問政府跟我們簽的這個(gè)合同我們要開什么發(fā)票給他們
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
酒店開給我們,我們開給他們這樣嗎?
你們接收贊助不需要開票的,除非是廣告贊助
那人家支付這兩萬元給我們,我們也要開什么給他們吧,要不他們支付這筆款又沒有發(fā)票什么的不是要調(diào)增嗎
本來就是非業(yè)務(wù)捐贈(zèng),不能稅前扣除的
那對(duì)方說他們不能這樣,當(dāng)成會(huì)費(fèi)支付給我們的情況呢
收會(huì)費(fèi)也收不了那么多的,那個(gè)不能稅前扣除