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甲債權人的分錄為啥不寫銷項稅老師??我自己寫的,

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甲債權人的分錄為啥不寫銷項稅老師??我自己寫的,
2025-08-01 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-01 14:05

你寫的 “應交稅費 - 應交(銷)169” 是錯誤的,甲公司沒有銷售行為,不確認銷項稅額 ,應改為 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)169” ,體現(xiàn)甲公司可抵扣的進項稅。 甲是 “買” 抵債資產(chǎn)的一方,對應 “進項稅”;乙是 “賣” 抵債資產(chǎn)的一方(視同銷售),對應 “銷項稅” ,雙方一進一銷,稅額相互匹配

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快賬用戶9717 追問 2025-08-01 14:10

甲公司是星應收,賣方。分錄只寫進項嘛老師?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 14:11

賣方不寫進項,這個確認收入寫銷項 賣方購進的時候才寫進項

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快賬用戶9717 追問 2025-08-01 18:09

老師甲是賣方。是寫了進項。沒寫銷項的分錄呢?

老師甲是賣方。是寫了進項。沒寫銷項的分錄呢?
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齊紅老師 解答 2025-08-01 18:13

這是雙重債務重組,沖抵了

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快賬用戶9717 追問 2025-08-01 18:15

債權人只寫進賬嘛?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 18:24

對的,就是這樣寫的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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