同學(xué),你好
一般需要審核之后才可以查詢(xún)
老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購(gòu)買(mǎi)軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會(huì)計(jì)沒(méi)有錄期初數(shù),我就開(kāi)始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒(méi)有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
老師好,用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件期初試算平衡了,后期做賬的時(shí)候如果做錯(cuò)了,科目余額表借貸不想等,財(cái)務(wù)軟件不都是會(huì)提示的嗎?所以我每個(gè)月出完報(bào)表都沒(méi)看,現(xiàn)在看不平衡,請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么辦呢
換了會(huì)計(jì),之前會(huì)計(jì)留下只有紙質(zhì)版總賬和明細(xì)賬和憑證,現(xiàn)在要重新上財(cái)務(wù)軟件接著做。以前也沒(méi)有科目余額表,請(qǐng)問(wèn)用什么方法比較高效便捷?
用友暢捷通軟件,往來(lái)之前用了輔助核算,并且有余額,現(xiàn)在可以不用輔助核算嗎,輔助明細(xì)賬怎么查,可以設(shè)置成錄憑證的時(shí)候可以顯示對(duì)應(yīng)科目余額嗎
小規(guī)模開(kāi)的采購(gòu)專(zhuān)票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫(xiě)余額就不對(duì),但是填寫(xiě)本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問(wèn)題了。如果不想解答就不要接問(wèn)題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn)編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷(xiāo),成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)