直接做3000的那個(gè)發(fā)票就行,6000的不做了

7月先給客戶打了3000元電子普票,現(xiàn)在客戶打款紙打了1000元,張吧沒打款的2000發(fā)票沖掉,直接紅沖前面3000的普票,重新開一張1000的,還是可以直接來一張-2000的發(fā)票?
老師好,我上個(gè)月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題這個(gè)月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購(gòu)了3000元貨物,我能不能沖紅上個(gè)月的3000元以后直接開個(gè)6000元的票給對(duì)方
4月份開的普票,小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候客戶反應(yīng)開票信息有誤需要重開發(fā)票,5月份先沖紅了4月份開的那張發(fā)票,有重新開了正常的發(fā)票,現(xiàn)在7月份納稅申報(bào),對(duì)于沖紅的發(fā)票電子稅務(wù)局里面應(yīng)該怎么處理了
2022.4月份開了一張發(fā)票物業(yè)費(fèi)普票2385元,2022.7月份業(yè)主發(fā)現(xiàn)發(fā)票章子蓋有誤,2022.7重新開票,我們是小規(guī)模納稅人,7月份我開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票—2385元,又重新開了一張正的發(fā)票2385元,給了別人 ,4月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,7月份咋么寫分錄
小規(guī)模納稅人,7月份開錯(cuò)了一張票,我8月份紅沖,那7月賬務(wù)處理可以不用記錯(cuò)的那張發(fā)票的賬嗎
老師,有個(gè)問題哈,如果一個(gè)員工沒有交社保,也沒有給公司做工資,那怎么和稅務(wù)局解釋這個(gè)員工和公司的關(guān)系呢?稅務(wù)局查出來這個(gè)員工在做辦稅員,
老師,您好!比如員工10月的工資是1萬,11月只發(fā)放了5000,那11月所屬期的個(gè)稅收入里是不是按5000算呀
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試成績(jī)69分,算過嗎?
老師你好,公司為一般納稅人,銀行想讓我們買一份理財(cái),這個(gè)具體的流程,我們是不是也得簽合同,交印花稅,然后銀行給我們的利息,我們作為營(yíng)業(yè)外收入,并且也得繳納所得稅 如果步驟是正確的話,請(qǐng)問 ①購(gòu)買理財(cái) 借方科目?: 貸方銀行存款 ②收入銀行利息我們直接是 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們是一個(gè)個(gè)體工商戶,餐飲行業(yè)。那稅務(wù)現(xiàn)在跟很多外賣平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)都鏈接上了。我們做不了核定征收了。那還有什么樣的征收方式能比較合適呢
我們當(dāng)時(shí)匯款按當(dāng)時(shí)的匯率匯的保證金,現(xiàn)在退回保證金有100多的差額,比之前匯出去的少了100多,這100多怎么做賬
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口又有外購(gòu)直接出口,是不是外購(gòu)直接出口只能免稅不能退稅,外購(gòu)直接出口開免稅發(fā)票,而且代理報(bào)關(guān)費(fèi)不能抵扣
老師,請(qǐng)問一下在稅務(wù)沒有變更法人,電子稅務(wù)局變更法人。這樣可以的嘛
成立一家外貿(mào)公司,年銷售額500萬?,進(jìn)貨成本300萬,出口出去,涉及到哪些稅費(fèi),怎么計(jì)算,出口涉及到的免抵退怎么算
你好,一般納稅人可以改回小規(guī)模么?


八月一號(hào)開的發(fā)票可以放在 7 月份的賬里做賬嗎?
不可以的,除非7月已經(jīng)支付,
就是說 8 月 1 號(hào)重新開的這張發(fā)票,沖紅票和這張重開的都不能入 7 月份對(duì)嗎?
不管那個(gè)錯(cuò)誤的6000的了,只做 那個(gè)3000的就行
那就是說 3000 元 7 月已經(jīng)收款,發(fā)票在 8 月 1 號(hào)開,這張發(fā)票入 8 月份的賬對(duì)嗎
不要管那個(gè)6000的賬了,好吧。把3000的賬做了就行