去看下其他應(yīng)收款明細帳 當(dāng)時做的什么業(yè)務(wù)的 或者看記賬憑證業(yè)務(wù)是啥
你好老師,去年用錯科目是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款,這個其他應(yīng)收賬款我現(xiàn)在想修改為應(yīng)收賬款,現(xiàn)在是怎么調(diào)整的呢?
老師請問一下,如果給某個人付了款,這個人原來在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面都有掛賬,是不是應(yīng)該沖減其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款
收到客戶的款項,記賬公司是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款或者借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 一年的賬分錄里面都沒有主營業(yè)收入 請問下老師,需不需要確認收入的 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是應(yīng)該放在應(yīng)收賬款里,不放在其他應(yīng)收款
老師,我想問問我們公司給電力公司付的電費,之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯了,要把這個科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
其他應(yīng)收款里面有余額,借貸主要在銀行存款和其他應(yīng)收款,應(yīng)該是科目記錯的問題,這個怎么找出問題所在。
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?