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新接手過來,老會計都當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)個稅,實(shí)際是當(dāng)月發(fā)的是上個月的個稅,我這月這么做分錄對嗎
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對方都是個人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報銷嗎?未計入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
您好,如果送客戶的是外購的贈品,正常情況下,只要符合增值稅抵扣規(guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的。但如果贈品沒按視同銷售處理,或者用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(業(yè)務(wù)招待)、集體福利等,那進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣。
您好,說的意思是我們跟正常的商品一起銷售,確認(rèn)收入交了增值稅,是可以抵扣的,直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這是不能抵扣的