你好,不會(huì)影響去年的所得稅
去年發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
老師,新年快樂,請(qǐng)問,21年的業(yè)務(wù),9月開的發(fā)票,22年1月份結(jié)算,沖紅了其中的一張、又重新開了一張,還有錢也是22年1月才打過來,那會(huì)影響21年所得稅匯算清繳嗎
上一年的材料暫估入賬了,已經(jīng)作為成本費(fèi)用扣除了,今年發(fā)票開回來了,有差額,上一年的所得稅已經(jīng)繳納完畢了,所得稅什么的用不用調(diào)整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以
老師,我想問一下22年我司收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎
請(qǐng)問我們授權(quán)別的公司賣我們公司的商品,開特許授權(quán)費(fèi)發(fā)票,交印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交嗎?如果是,那子目怎么選呢?
老師好,建筑公司做賬先整體做發(fā)票再做銀行回單,還是做在一起更好呢?
老師,我們要對(duì)辦公樓做玻璃及漏水處理,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)維修費(fèi)的哪個(gè)明細(xì)科目?
公轉(zhuǎn)私可以嗎?走借款可以嗎
老師請(qǐng)問下,公司交增值稅加附加稅,對(duì)方說一個(gè)月沒有超10W就不用交教育附加及地方教育附加?
就是在做憑證的時(shí)候,有公司的保潔費(fèi),還有辦公室安裝門窗的費(fèi)用,廠房進(jìn)行安裝電線的費(fèi)用,地磅檢測(cè)費(fèi),還有廠房的空壓機(jī)的設(shè)備費(fèi)用
小規(guī)模個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅優(yōu)惠政策有哪些?感謝解答?
宋生老師 您之前給我說了融資租賃問題 就是總工535萬 然后給注塑機(jī)公司付了首付107萬,再給民生銀行支付了兩次租金費(fèi)用共計(jì)39.6萬, 然后就是剛剛收到的發(fā)票。 我之前做的分錄是 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 貸 銀行存款 這次收到發(fā)票只有2期利息 而且金額還是 含稅 15100.72 如何做賬呢? 關(guān)鍵是 固定這次發(fā)票都沒來 第一期利息發(fā)票也沒有 只有這個(gè)月開的第二期利息
老師 這種發(fā)票報(bào)印花稅是租金合同嗎還是報(bào)什么
請(qǐng)問老師,公司財(cái)務(wù)困難的有些應(yīng)收應(yīng)付掛賬都超過三年了,該收的由于對(duì)方原因收不回來,該付的一直拖著沒錢付,但是雙方發(fā)票都開了,請(qǐng)問這樣一直掛著有風(fēng)險(xiǎn)嗎?應(yīng)該怎么處理呢