 
                            你好,這個(gè)已經(jīng)安裝完成了嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買(mǎi)車(chē)給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車(chē)36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車(chē)起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒(méi)有付,但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車(chē)福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增
老師 我想問(wèn)下 我們公司2020年使用購(gòu)買(mǎi)的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開(kāi)發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬(wàn) 借固定資產(chǎn) 700萬(wàn)(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
(1)融資購(gòu)買(mǎi)機(jī)械預(yù)付首付款4萬(wàn)(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購(gòu)款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開(kāi)具。保證金到期無(wú)息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對(duì)方公司說(shuō)100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購(gòu)款題上有說(shuō)明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級(jí)科目我是要寫(xiě)A公司還寫(xiě)B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對(duì)嗎??我收的首付款開(kāi)票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
 
                老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開(kāi)票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開(kāi)票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問(wèn) 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買(mǎi)的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒(méi)有問(wèn)題,從代賬公司接過(guò)來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢


是啊 都好了
您之前說(shuō) 不用計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用 嫌牽扯折現(xiàn)率
你好,你按合同先入固定資產(chǎn)了。 借固定資產(chǎn),其他流動(dòng)資產(chǎn)-待取得進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款
老師 這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款金額是后期支付的分期總額? 固定資產(chǎn)是不含稅的? 那目前折舊不?
那我之前做的兩筆分錄需要沖了?之前做的 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 貸銀行存款
你好,是的,這個(gè)是總額。固定資產(chǎn)是不含稅可,可以進(jìn)行折舊。你這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款不用沖減的,我這上面也有寫(xiě)這個(gè)科目。支付的時(shí)候就是這樣子做。借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 貸銀行存款
這個(gè)發(fā)票沒(méi)來(lái) 我自己做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 還有固定資產(chǎn)分錄 后期發(fā)票來(lái)了呢 怎么做賬?還有 它發(fā)票只開(kāi)了 第二期利息費(fèi)用 而且金額還不是我們每期支付的金額 198000 這個(gè)該怎么做賬
我們每一期實(shí)際支付198000
你好,發(fā)票來(lái)了多少,你就貼進(jìn)去多少就好 嗯固定資產(chǎn)金額不動(dòng), 借進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)-待取得進(jìn)項(xiàng)稅
老師 您能幫我把金額帶上做一下分錄嗎? 我目前賬上分錄是 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 146.6萬(wàn) 貸 銀行存款146.6萬(wàn) ,那么我補(bǔ)分錄固定資產(chǎn)金額 還有剛剛進(jìn)來(lái)的發(fā)票 分錄具體怎么寫(xiě) 我金額咋腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)啊
你好,你的含稅金額是多少?這個(gè)535萬(wàn)是不是含稅金額?他給你們開(kāi)的發(fā)票稅率是13%。還是多少?
合同是535萬(wàn)
你好,你借固定資產(chǎn)535/1.13,其他流動(dòng)資產(chǎn)-待取得進(jìn)項(xiàng)稅535/1.13*0.13,貸銀行存款107,長(zhǎng)期應(yīng)付款428
這是那個(gè)合同
你好,你參考上面的做。
前面支付時(shí) 銀行存款里面都有107萬(wàn)了
還有就是 那個(gè)開(kāi)的 利息發(fā)票 借貸方科目怎么做
你好,借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款 然后根據(jù)發(fā)票的稅額,借進(jìn)項(xiàng),貸其他流動(dòng)資產(chǎn)-待取得進(jìn)項(xiàng)稅
為什么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沖的是租金的稅款 感覺(jué)不理解 按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該沖減后面開(kāi)進(jìn)來(lái)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng) 是嗎
你好,沒(méi)有沖租金啊。長(zhǎng)期應(yīng)付款是不變的。 沖減的是當(dāng)時(shí)計(jì)提的尚不確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)
我本月支付租賃費(fèi)用198000元 它票只開(kāi)了不含稅利息金額13363.47 稅額1737.25 這個(gè)分錄咋整 好然 感覺(jué)自己然不清了
你好,你支付了多少,就借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款就好了 收到了都是發(fā)票,做好登記,因?yàn)閷?shí)際發(fā)票的總額已經(jīng)做了固定資產(chǎn)了。只看最后是不是能對(duì)得上。