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老師,公司是一般納稅人,客戶(hù)是掛靠到公司的,公司開(kāi)票給客戶(hù)50萬(wàn)含稅價(jià),公司收了50萬(wàn)的10%就是5萬(wàn)的管理費(fèi)! 公司老板又到別的公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票含稅價(jià)45萬(wàn),別的公司又收了45萬(wàn)的9%就是40500萬(wàn),老板問(wèn),這樣他到底是虧了還是沒(méi)有虧? 老師麻煩解答下

2025-07-30 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 20:29

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齊紅老師 解答 2025-07-30 20:34

一、收入與成本測(cè)算 1. 公司開(kāi)票給客戶(hù)(銷(xiāo)項(xiàng)端) 含稅收入:50萬(wàn) ?銷(xiāo)項(xiàng)稅額:50÷(1+稅率)×稅率(假設(shè)稅率為13%) =50÷1.13×0.13≈5.75萬(wàn) 實(shí)際收到款項(xiàng):50萬(wàn)(含客戶(hù)支付的50萬(wàn),其中5萬(wàn)為管理費(fèi)) ? 管理費(fèi)收入:5萬(wàn)(此部分為公司實(shí)際收益) 2. 老板找其他公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票(進(jìn)項(xiàng)端) 含稅支出:45萬(wàn) ?進(jìn)項(xiàng)稅額:45÷(1+稅率)×稅率(假設(shè)稅率13%) =45÷1.13×0.13≈5.18萬(wàn) ?支付的開(kāi)票費(fèi)用:45萬(wàn)×9%=4.05萬(wàn)(此為額外成本) 二、稅費(fèi)與利潤(rùn)分析 1. 增值稅層面 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=5.75-5.18≈0.57萬(wàn)(需繳納增值稅) ? 附加稅費(fèi)(假設(shè)城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%): 0.57×12%≈0.07萬(wàn) 2. 實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算 總收入:管理費(fèi)5萬(wàn) ? 總支出:開(kāi)票費(fèi)用4.05萬(wàn) + 附加稅費(fèi)0.07萬(wàn) ≈4.12萬(wàn) ?毛利:5-4.12=0.88萬(wàn)

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2025-07-30
借其他應(yīng)收款,A公司 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 然后,A公司需要把這個(gè)錢(qián)還回來(lái),需要出一個(gè)委托書(shū),B委托A。
2024-09-09
您好 a公司開(kāi)了含稅票給客戶(hù)? 但是款項(xiàng)沒(méi)有收回來(lái) 是這個(gè)意思吧?
2024-09-09
增值稅: 這種操作一般不會(huì)節(jié)省增值稅。因?yàn)樵鲋刀愂黔h(huán)環(huán)相扣的,只要增值額相同,總體稅負(fù)不變。 企業(yè)所得稅: 正常和操作后的情況計(jì)算后,從理論上看沒(méi)有減少企業(yè)所得稅,還可能被認(rèn)定為關(guān)聯(lián)交易不合理定價(jià),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 其他稅費(fèi): 會(huì)增加印花稅,因?yàn)橘?gòu)銷(xiāo)合同計(jì)稅依據(jù)增加。 綜上,這種操作沒(méi)有節(jié)稅,還會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-12-04
您好,如果抵我們的貨款就是 借:銀行 貸:應(yīng)收 是集團(tuán)的款 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)款要支付給集團(tuán)公司的,他們開(kāi)票出的貨,賬要做平
2024-04-18
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