老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品10萬(wàn)元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開(kāi)給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售給我的客戶(hù),到時(shí)開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)是13%,那我現(xiàn)在給客戶(hù)報(bào)價(jià),要報(bào)多少,才不會(huì)虧啊
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商開(kāi)票給我司含稅20萬(wàn),增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司只付13個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),然后我公司銷(xiāo)售給客戶(hù),也開(kāi)票是含稅的20萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也只收客戶(hù)13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),這樣公司虧了嗎?
老師好!我們廠有個(gè)客戶(hù)他3月貨款全付清一共18萬(wàn),有8萬(wàn)是不含稅,有10萬(wàn)含稅,就開(kāi)了10萬(wàn)的稅票,這10萬(wàn)市叫我們的集團(tuán)公司開(kāi)的,現(xiàn)在;老板叫我把這10抵貨款,這怎么做呢?我們是從集團(tuán)公司拿貨的,有時(shí)我們的客戶(hù)在我們這拿貨之后,直接集團(tuán)公司給我們客戶(hù)開(kāi)票的,但是這個(gè)客戶(hù)的款沒(méi)有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去,是直接微信轉(zhuǎn)給我們的,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前老板a公司給客戶(hù)少開(kāi)了1萬(wàn)發(fā)票,是因老板另外一家公司b公司也有和這個(gè)客戶(hù)有合作,合同中定的是非稅價(jià)1萬(wàn),最后客戶(hù)硬要a公司開(kāi)票才付款,a公司開(kāi)了含稅票給客戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬如何做才平
老師能往公戶(hù)存現(xiàn)金不
員工出差發(fā)生的退票費(fèi)和改簽費(fèi)怎么做賬
老師,刪除辦稅員身份,辦稅員以個(gè)人身份登錄電子稅務(wù)局,查看已授權(quán)的企業(yè),有刪除按鈕,直接刪除就解綁企業(yè)了嗎?電子稅務(wù)局首頁(yè)有個(gè)解除相關(guān)人員關(guān)系聯(lián)系按鈕,點(diǎn)進(jìn)去沒(méi)有查看到關(guān)聯(lián)企業(yè)
董事來(lái)公司的機(jī)票住宿餐費(fèi)可以稅前扣除嗎,附件有那些
空調(diào)移機(jī)開(kāi)什么發(fā)票?
設(shè)備10000元13%稅安裝5000元3%稅。那如果我們都開(kāi)13%稅點(diǎn)要加對(duì)方多少錢(qián)呢
老師 分公司注銷(xiāo) 需要總公司股東簽?zāi)莻€(gè)承諾書(shū)嗎?
老師您好!員工預(yù)支工資,然后等到下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候,我該怎么寫(xiě)這個(gè)分錄?比如他工資4000,預(yù)支了500,發(fā)放的時(shí)候是發(fā)3500
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人24年的專(zhuān)票還能作廢沖紅重新開(kāi)?
物業(yè)公司,這筆收入做其他業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)選6%嗎
一、收入與成本測(cè)算 1. 公司開(kāi)票給客戶(hù)(銷(xiāo)項(xiàng)端) 含稅收入:50萬(wàn) ?銷(xiāo)項(xiàng)稅額:50÷(1+稅率)×稅率(假設(shè)稅率為13%) =50÷1.13×0.13≈5.75萬(wàn) 實(shí)際收到款項(xiàng):50萬(wàn)(含客戶(hù)支付的50萬(wàn),其中5萬(wàn)為管理費(fèi)) ? 管理費(fèi)收入:5萬(wàn)(此部分為公司實(shí)際收益) 2. 老板找其他公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票(進(jìn)項(xiàng)端) 含稅支出:45萬(wàn) ?進(jìn)項(xiàng)稅額:45÷(1+稅率)×稅率(假設(shè)稅率13%) =45÷1.13×0.13≈5.18萬(wàn) ?支付的開(kāi)票費(fèi)用:45萬(wàn)×9%=4.05萬(wàn)(此為額外成本) 二、稅費(fèi)與利潤(rùn)分析 1. 增值稅層面 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=5.75-5.18≈0.57萬(wàn)(需繳納增值稅) ? 附加稅費(fèi)(假設(shè)城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%): 0.57×12%≈0.07萬(wàn) 2. 實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算 總收入:管理費(fèi)5萬(wàn) ? 總支出:開(kāi)票費(fèi)用4.05萬(wàn) + 附加稅費(fèi)0.07萬(wàn) ≈4.12萬(wàn) ?毛利:5-4.12=0.88萬(wàn)