只收十個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
老師,您好,我公司要給對(duì)方開(kāi)具含稅發(fā)票10000元,我們收對(duì)方10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)的話(huà),應(yīng)該收多少稅錢(qián)?如何計(jì)算的呢?
#提問(wèn)#老師,我們公司有很多工程,大多是這樣簽訂的合同,就是在合同上注明設(shè)備多少錢(qián) 安裝多少錢(qián),設(shè)備就開(kāi)13%稅率, 安裝就開(kāi)9%稅率,但是關(guān)于材料這一塊我一直不曉得可以不可以和安裝一起開(kāi)9%,還有一個(gè)問(wèn)題,如果安裝這塊我單獨(dú)簽合同是不是就可以按照3%開(kāi)票?
你好老師,有個(gè)分包合同,我們是承包方,對(duì)方是分包方,合同簽的是13個(gè)點(diǎn)的材料和3個(gè)點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時(shí)候可以全部抵扣,但如果按13和3開(kāi)的話(huà),那只有3個(gè)點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個(gè)點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),其實(shí)分包方13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)總得拉平還是9個(gè)點(diǎn),如果他們按13和3開(kāi),那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
如果我們繳納房租10000,那么對(duì)方給我們開(kāi)10000元的普票,這個(gè)1萬(wàn)包含稅嗎?稅是多少?要不要額外再交房產(chǎn)稅?。糠慨a(chǎn)稅多少錢(qián)?
老師,我想問(wèn)下,我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額3000元,開(kāi)票都是13%,那我們開(kāi)票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負(fù)來(lái)交增值稅,那我們進(jìn)項(xiàng)3000的情況下,是可以開(kāi)多少票呢
老師,辦理外徑證,增值稅和附加稅要預(yù)交,企業(yè)所得稅也要預(yù)交嗎?公司一直是虧損的,這個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)交了會(huì)不會(huì)很麻煩。
24年了個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,還可以修改申報(bào)嗎?謝謝老師
老師您好,如果企業(yè)長(zhǎng)期有過(guò)多進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,外賬企業(yè)做賬,好像沒(méi)有銷(xiāo)售或者采購(gòu)合同,這有什么影響,沒(méi)有合同正常嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入一個(gè)軟件,會(huì)員制的,是入無(wú)形資產(chǎn)嗎?那按多久攤銷(xiāo),可以按終止會(huì)員的時(shí)限計(jì)算嗎?還是統(tǒng)一按5年?
請(qǐng)問(wèn)老師,外人拿公章和法人章,會(huì)對(duì)公司做什么不好的事情么?
稅前工資,申報(bào)工資,有什么不同,稅前工資減掉社保和公積金嗎
是2022年3月份出口的,出口發(fā)票2022年7月份才開(kāi)出口發(fā)票。
老師,公司股東和員工的醫(yī)療費(fèi)用能入賬不?計(jì)入什么科目?
為什么說(shuō),息稅前利潤(rùn)水平越低,財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)越大?息稅前利潤(rùn)不是在分母上嗎?
現(xiàn)在是都改成13%稅率要加多少米
同學(xué)你好 5000*10%=500 這樣算就行了哦
那老師那這個(gè)算是按含稅還是不含稅
同學(xué)你好 這個(gè)按含稅