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老師,我們公司是人力資源公司,業(yè)務(wù)是代繳社醫(yī)保,收取管理費(fèi)用,公司部分的社醫(yī)保和管理費(fèi)我們會(huì)開(kāi)發(fā)票,然后客戶(hù)會(huì)把社醫(yī)保公司部分,個(gè)人部分以及管理費(fèi)轉(zhuǎn)給我們,但是個(gè)人部分是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,這樣就導(dǎo)致應(yīng)收為負(fù)數(shù),我想請(qǐng)教一下個(gè)人部分的社醫(yī)保和收款這部分要怎么做賬呀?

2025-07-30 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 17:35

沒(méi)開(kāi)發(fā)票的這一部分做無(wú)票收借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 支付出去的還是做成本

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快賬用戶(hù)3993 追問(wèn) 2025-07-30 17:44

老師,個(gè)人部分是我們代繳的,這部分也要開(kāi)具發(fā)票嗎?這個(gè)可以不做收入也不做成本,借:應(yīng)收 貸:成本,繳納社醫(yī)保時(shí)借:成本,貸:銀行 嗎?因?yàn)槲覀儽旧碇皇杖」芾碣M(fèi)用呀,

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齊紅老師 解答 2025-07-30 17:46

是的 如果你是差額的話,你即使做了收入,你的增值稅申報(bào)表里面的銷(xiāo)售額也不會(huì)有這一部分的。因?yàn)槟氵€有支出也抵扣了呀 就是你增值稅銷(xiāo)售額里面的銷(xiāo)售額,只是管理費(fèi)用的那一部分銷(xiāo)售額。

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你好,規(guī)范來(lái)說(shuō)是要開(kāi)部分紅字發(fā)票的
2024-06-18
您好, 是你們這邊做申報(bào)的
2023-03-15
你好;? 需要的; 需要扣除的 (這個(gè)是人力資源那邊去 報(bào)個(gè)稅; 扣除個(gè)人社保金額的 )
2023-03-15
同學(xué)你好 需要計(jì)提的 他們給你開(kāi)發(fā)票才行 這是社保代繳的
2021-05-19
你好,你做第一種的話,你單位負(fù)擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分,你沒(méi)法抵扣所得稅的。
2022-12-07
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