公司研發(fā)新產(chǎn)品購(gòu)買的機(jī)器能直接做成研發(fā)費(fèi)用,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
老師,本公司主要從事大數(shù)據(jù)科技的。主要通過(guò)我們的核心數(shù)據(jù)平臺(tái),針對(duì)每位客戶不同情況,開(kāi)始開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,只適合這一位客戶。然后項(xiàng)目最終形成的產(chǎn)品再銷售給客戶。我想問(wèn)一下我們?cè)谧鲅邪l(fā)費(fèi)用時(shí)候,這個(gè)基本都是資本化研發(fā)費(fèi)用,這種情況是不屬于研發(fā)嗎?但是我們確實(shí)要投入很多人力物力和新技術(shù)里面,這個(gè)形成的產(chǎn)品我們就直接賣給客戶了,這個(gè)收入屬于高新收入嗎
老師好,我公司租賃別家公司的場(chǎng)地用來(lái)生產(chǎn)加工,水電費(fèi)都安裝計(jì)量器能可靠的計(jì)量,但對(duì)方每月開(kāi)具發(fā)票只能以付款金額開(kāi)租賃費(fèi),單獨(dú)水電費(fèi)開(kāi)不了,這個(gè)付款金額里含有水電費(fèi)的,這種情況我直接用票計(jì)入到生產(chǎn)成本了,這么做可以嗎?
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),法人是研究所的老師,專利是法人研究出來(lái)的,但是申請(qǐng)專利的時(shí)候因?yàn)樗谒锕ぷ鳎赃@個(gè)專利他給所里了,現(xiàn)在專利屬于研究所,(這是一個(gè)我們法人研制出來(lái)的軟件系統(tǒng),是安在電腦上使用的,類似APP, 需要配合儀器實(shí)物連起來(lái)才能用的) 研究所授權(quán)十年使用權(quán)給他讓他開(kāi)公司,現(xiàn)在在研發(fā)實(shí)物產(chǎn)品,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進(jìn)行組裝實(shí)物,買的零件能記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎? 什么時(shí)候記資本化支出 我認(rèn)為實(shí)物組裝起來(lái)也要申請(qǐng)專利,只不過(guò)現(xiàn)在還沒(méi)申請(qǐng),只申請(qǐng)了電腦上的軟件系統(tǒng)專利,學(xué)堂有的老師說(shuō) 我這是做實(shí)物,一律不讓做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,買的零件到底應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我公司為醫(yī)藥制造企業(yè)。搬入新廠產(chǎn)品投產(chǎn)前需要對(duì)每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)合格產(chǎn)品3批,入庫(kù)后通過(guò)藥監(jiān)局檢查才能大批量投入生產(chǎn)。 目前公司開(kāi)展生產(chǎn)面臨的是新場(chǎng)地、新設(shè)備,車間領(lǐng)料后理論上原材料分為兩塊:一部分用于生產(chǎn)(生產(chǎn)成本),一部分用于驗(yàn)證設(shè)備、廠房(計(jì)入研發(fā)費(fèi)用);實(shí)際上領(lǐng)用原材料現(xiàn)在無(wú)法準(zhǔn)確的區(qū)分生產(chǎn)與研發(fā)實(shí)際用料。請(qǐng)問(wèn)這種情況下原輔料、折舊、水電這一部分全部計(jì)入生產(chǎn)成本;研發(fā)費(fèi)用只歸集研發(fā)人員工資是否可行?認(rèn)定高新企業(yè)對(duì)這部分研發(fā)費(fèi)用認(rèn)可嗎?
老師,我們公司投入一部分資金到另一家生產(chǎn)設(shè)備公司作為生產(chǎn)研發(fā)新設(shè)備的研發(fā)費(fèi)用,新設(shè)備生產(chǎn)試驗(yàn)成功后,我們公司再付尾款就是貨款買下設(shè)備,新設(shè)備一直沒(méi)有試驗(yàn)成功,年底了,我們要對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)那是共同研發(fā)費(fèi)用,不能開(kāi)發(fā)票,而且合同還沒(méi)有走完,老師,您說(shuō)我們公司現(xiàn)在怎么辦好啊?
老師,我名下有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在要買一輛二手車,是放在公司名下好,還是個(gè)人名下好,有啥區(qū)別
老師,我們租的個(gè)人業(yè)主辦公室,然后含物業(yè)費(fèi),然后物業(yè)把發(fā)票開(kāi)給我們,房東付的物業(yè)費(fèi),我們?nèi)绞呛灹撕贤?,結(jié)果我們賬不平,這個(gè)怎么弄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,福利費(fèi),借,應(yīng)付職工薪酬,福利2000,進(jìn)項(xiàng)稅200,貸,銀行 2200。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付職工薪酬.福利200,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出200。這樣做對(duì)嗎
怎么確定這個(gè)利息是6%的老師?
請(qǐng)問(wèn)老師,有些資產(chǎn)老板自費(fèi)購(gòu)買,沒(méi)有發(fā)票,可以以評(píng)估報(bào)告入賬嗎?錄什么科目呢?
老師,建賬套時(shí)這些信息也要填上嗎
老師你好,我們是供水單位,污水處理我們找了第三方,但是污水處理費(fèi)第三方委托我們代收,服務(wù)費(fèi)10%%,今天我們收到第三方給我們開(kāi)來(lái)的污水處理勞務(wù)費(fèi)專票,我們老感覺(jué)不對(duì),委托我們代收處理費(fèi)不是應(yīng)該走往來(lái)賬嗎?
樸老師,我不得不再問(wèn)你,就是不知道該如何去調(diào)整期間費(fèi)用表和職工薪酬表。如果我期間費(fèi)用按照實(shí)際銷售工資去申報(bào)的話,我職工薪酬納稅調(diào)整表的工資支出按照申報(bào)個(gè)稅數(shù)據(jù)填入賬載金額,兩個(gè)表有差距。我在想,能不能我的職工薪酬納稅調(diào)整表的賬載金額也按照實(shí)際數(shù)據(jù)填報(bào),然后實(shí)際發(fā)生額與申報(bào)個(gè)稅的差額就填去納稅調(diào)整表的調(diào)增。你覺(jué)得有問(wèn)題嗎?
老師好,監(jiān)盤和抽盤什么關(guān)系呀?監(jiān)盤的存貨都進(jìn)行抽盤嗎?
老師您好,我們有個(gè)公司申請(qǐng)破產(chǎn)了,老板說(shuō)這個(gè)公司涉及到太多的官司了,提了申請(qǐng)之后,說(shuō)是不具備破產(chǎn)條件,賬上還有300萬(wàn)左右的錢,現(xiàn)在想著這300萬(wàn)能怎么從賬上出來(lái)?老師有什么好辦法嗎