你好,你的額會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
老師,食堂維修費(fèi)用收到專(zhuān)票會(huì)計(jì)分錄 是不是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 同時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣做嗎
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款) 福利費(fèi)這么寫(xiě)是對(duì)的嗎
老師,員工買(mǎi)的手包,開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)費(fèi)用需要報(bào)銷(xiāo),會(huì)計(jì)分錄怎么做?借管理費(fèi)用福利費(fèi)1000借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1300,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1300,貸銀行存款1300,這樣對(duì)嗎?
發(fā)放的年貨,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄借:應(yīng)付職工薪酬1福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
外購(gòu)產(chǎn)品 用于職工福利的,進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證平臺(tái)要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費(fèi)-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶(hù),稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開(kāi) 沖紅嗎