你好,中間是什么意思。你是打算年度中間重新起賬嗎
報季報時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表打開就有一列年初余額,這數(shù)字既不是上季度的起初數(shù),也不是年初數(shù),我填寫資產(chǎn)負債表時是按照系統(tǒng)自帶出來的期初數(shù)填,還是按照我自己的資產(chǎn)負債表表上的年初數(shù)填寫
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負數(shù))本年累計數(shù)為-37293.26.(19年12月申報)。這個數(shù)字是什么含義,這是申報表系統(tǒng)自帶的還是手動輸入的
老師 19年6月之前是第一代賬會計入手,他們是財務(wù)軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸?shù)轿覀冞@邊才軟件 當(dāng)期初數(shù)對嗎。(也就是19年6月的期末數(shù),要重新輸?shù)截攧?wù)軟件的期初余額對嗎。7月后續(xù)做賬就自動出現(xiàn)本年累計數(shù)以及期末余額)理解有誤嗎a
老師好,有一個erp系統(tǒng)錄入起初,比如固定資產(chǎn)有一個期初余額,有一個本年累計發(fā)生額, 那期初余額錄的是哪個時間的數(shù),我想4月份用這個系統(tǒng), 這個erp系統(tǒng)起初數(shù)是取3月31號的數(shù)呢?還是去年年末的數(shù)呢? 謝謝
你好老師,我現(xiàn)在一月的報表已經(jīng)報送了,十二月的賬改動后,報表也改動了!但是一月的報表在改動過程中,年初數(shù)還是之前的,需要改動一月的報表,年初數(shù)直接按十二月的期末數(shù)改動嗎?還是怎么可以自動帶出來
售賣一臺設(shè)備,客戶分兩次付款,我們本次開發(fā)票數(shù)量填1嗎?還是0.5
收到廠房房租發(fā)票共計140000金額12萬稅額1.6萬,這是半年的房租,之前一直沒有記提過,該怎么入賬怎么做抵扣合理
我想請問一下,個體工商戶之前核定征收,24年因為開票超額被定位查賬征收,現(xiàn)在讓我們補填24年的匯算清繳,問題是幾乎都是無票,怎么辦,稅務(wù)局讓如實填寫,如果不如實填寫,后有什么后果
您好,老師。個人有廠房出租,公司想承租用來當(dāng)廠房。簽訂廠房租賃合同,雙方關(guān)于這個交易產(chǎn)生的稅分別是哪些,稅率是多少?
老師,工會經(jīng)費不是工資總額的0.008嗎?為什么我申報系統(tǒng)里是0.02?我之前看的都是0.008啊?
老師好,請問養(yǎng)老院經(jīng)營投資性房地產(chǎn)項目,涉及哪些稅,稅率分別是多少
老師,我們公司分管理部和項目部,然后是施工企業(yè),我們?nèi)耸麻_了幾張租賃費發(fā)票過來,這個是我們給項目部的人員住宿的房租發(fā)票,這個發(fā)票可以計入管理費用-租賃費科目嗎? 還是需要計入主營業(yè)務(wù)成本-工程施工-XX項目 ?或者主營業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測-租賃費? 區(qū)分項目部和檢測部?
老師 公司進口一批煤炭 采購價不含稅價3500000元, 本公司交了關(guān)稅:133341.78元 增值稅:595148.85元 裝卸費(含稅價):25006.4元 倉儲費(含稅價):62516元 銷售價(含稅):4400000元,那凈利潤是多少,老師能幫我算一下嗎
您好,從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,但購買方可以抵扣稅,應(yīng)該怎么做憑證謝謝
請問老師,應(yīng)聘汽車銷售公司的專職會計應(yīng)注意哪些問題?該怎么溝通?根據(jù)它的經(jīng)營范圍應(yīng)該做哪些稅務(wù)籌劃及財務(wù)分析方面的應(yīng)對?
對,中間重新起賬,這個怎么建賬
你好,你要先確認你打算從幾月開始建賬
7月初開始
你好,那你就用6月末的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)就行了。
你如果還想要有比如1-6月的數(shù),那就只能從去年12月末的數(shù)據(jù)作為期初,然后補中間的憑證。
老師看我發(fā)的附件,我填的數(shù)據(jù)對不對
你好,對的,就是這樣了。
不對吧,我這樣錄入,系統(tǒng)帶出來的年初余額的數(shù)據(jù)跟科目余額表的期初數(shù)據(jù)不一樣
你好,那就是這個軟件的問題了 你就要反過來寫,把這個年初余額寫成31517.96
不對啊,年初余額是快賬軟件根據(jù)前面的數(shù)據(jù)自動帶出來的啊,我剛看了快賬操作簡介,里面有期初設(shè)置的操作視頻,期初余額就是6月末的期末數(shù)據(jù)
你好,其實你只需要將6月底的數(shù)據(jù)作為期初錄入就可以。
它就自動成為7月初的數(shù)據(jù)了。然后你再繼續(xù)做憑證就好了。
那本年累計都不用錄入,那我后面怎么看我本年發(fā)生了多少金額呢,難道還得去翻之前財務(wù)交接的表嗎
你好,是的,就是這樣操作。 正常來說,要么就是按你現(xiàn)在錄入的,要么就是按我上面說的,反過來寫,把這個年初余額寫成31517.96。如果這2個都不行,就只能按第三種,錄入期初,然后要用再去加之前的累計數(shù)據(jù)了。
會不會跟會計準則有關(guān)系啊?
你好,這個跟準則沒關(guān)系的。 因為不管什么準則,最多也就是科目不同 期初,期末,本年累計借貸方,這些是不變的。